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我公司(一般纳税人)6月份卖掉一部二手车,当时按照3%简易计税,并开了3%的普通发票,现在税务要求按照13%交税并更改增值税申报表,请问13%是填写到不开票收入栏吗?之前申报的3%简易计税栏需不需要改为0?

2025-09-23 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-23 10:28

同学,你好
填写到不开票收入栏

之前申报的3%简易计税栏需不需要改为0?
不需要

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快账用户5746 追问 2025-09-23 10:29

如果之前申报的3%简易计税栏不需要改为0,那税是不是按照之前的3%+现在不开票收入栏的13%计算?

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齐红老师 解答 2025-09-23 10:30

同学,你好
是的,现在按照13%的计算,然后填写入不开票收入栏

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快账用户5746 追问 2025-09-23 10:31

那之前交的那3%减按2%的税怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-09-23 10:31

同学,你好
填写负数

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快账用户5746 追问 2025-09-23 10:32

好的,那发票需要红冲吗?

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齐红老师 解答 2025-09-23 10:33

同学,你好
发票需要红冲

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快账用户5746 追问 2025-09-23 10:34

因为是6月份的发票,在这个月红冲并重新开13%的发票是吗?

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齐红老师 解答 2025-09-23 10:34

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户5746 追问 2025-09-23 10:34

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2025-09-23 10:35

不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!

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快账用户5746 追问 2025-09-23 11:00

老师,发票是6月份已经开了,还没红冲,现在填写负数能行吗?

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齐红老师 解答 2025-09-23 11:01

同学,你好
不行哦,要先开红字发票哦

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快账用户5746 追问 2025-09-23 11:03

现在开红冲,然后再更改申报表对吗?

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齐红老师 解答 2025-09-23 11:03

同学,你好
你现在开红字发票,是在10月份申报9与所属期的时候申报

头像
快账用户5746 追问 2025-09-23 11:05

那我现在要修改6月份增值税申报表,之前做了简易计税那里要怎么处理好?

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齐红老师 解答 2025-09-23 11:06

同学,你好
是税务局要求你们修改吗??

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快账用户5746 追问 2025-09-23 11:07

是的,税务要求修改的

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快账用户5746 追问 2025-09-23 11:09

简易计税那里能不能先不要修改,按照13%填写到不开票收入栏,然后9月份开红冲发票,10月填写负数申报?

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齐红老师 解答 2025-09-23 11:09

同学,你好
这个可以的

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同学,你好
填写到不开票收入栏

之前申报的3%简易计税栏需不需要改为0?
不需要
2025-09-23
同学您好。由于您不是在年初变更的,针对这种情况,税率只能全部按3%进行申报哦。如果满意回复,请五星,谢谢乖乖。
2021-06-11
你好,按照简易计税,如果你想要享受减免1%,只能开3%的普通发票,按照2%来交增值税,如果你开专票的话,得按照3%来交增值税,这个不给你减免1%,但是没有规定必须开普通发票。放弃减免的1%,你就可以开专票给他。
2023-07-07
您好,红冲之后在下月申报的时候减去这边销售额就可以了哦,不需要再更正之前的申报表哦
2021-07-15
你好08年之前3%减按2% 之后的13% 你看购入的时间
2024-02-16
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