同学,你好
填写到不开票收入栏
之前申报的3%简易计税栏需不需要改为0?
不需要

老师您好,之前一个项目本可以简易计税开票申报增值税,但是按了一般纳税人工程服务9%增值税税率开票并申报,是10月份的,现在12月才发现,该如何更正申报,我要做的是 1,通知甲方一声,看对方是否认证抵扣进项了 2,12月开红字发票冲回,如已经抵扣了,则让对方开红字信息表给我们,然后重新按简易计税3%开票 3,去税局更正10月份的增值税申报表 是否有漏什么?
在很多年前,公司法人把自己个人名下的车卖给了公司,无进项未抵扣,现在又把车卖给了别人,没有开专票,只有二手市场开具的二手车销售统一发票,卖价20000请问申报增值税是不是申报无票收入,填在简易申报2%那栏,需要把卖价按3%价税分离后来填收入金额,需要缴纳的税额 20000/0.03*0.02=申报税额388.35,请问对吗?
老师,我们公司是交通运输业,做的是客运服务,国地税合并后,营改增试点单位,对于道路运输一块让我们简易计税,有一部分车辆是承包经营,每月收取承包费,我们之前对于这部分的费用一直是按照3%的税率申报的,现在税务要求我们按照13%申报,这合理吗?
老师,2月开了适用简易计税的船舶买卖发票,就是我司以前买进船舶没有收到发票也没抵扣过,2月卖了就开了简易计税3个点的发票出去,因为发票额度不够差了一些金额未开具我申报的时候把未开具部分填写在了未开具发票这一栏。3月份就把差的这部分金额开出去了,现在申报3月份所属期为开票这一栏写负数不通过要去大厅要写情况说明,这一情况说明具体怎么写呢老师
老师,我们是一般纳税人的贸易企业,老板的车,入账到公司里,10月卖掉了,中介直接开了没有税率的发票,申报增值税的时候,电子税务局是默认我是简易计税按3%,结果,系统提前我应该填13%货物销售无票那栏,还让我让中介把发票改成13%的发票,是这样吗
您好,我有批帐不知怎么算
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如果之前申报的3%简易计税栏不需要改为0,那税是不是按照之前的3%+现在不开票收入栏的13%计算?
同学,你好
是的,现在按照13%的计算,然后填写入不开票收入栏
那之前交的那3%减按2%的税怎么处理?
同学,你好
填写负数
好的,那发票需要红冲吗?
同学,你好
发票需要红冲
因为是6月份的发票,在这个月红冲并重新开13%的发票是吗?
同学,你好
嗯嗯,是的
好的,谢谢
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!
老师,发票是6月份已经开了,还没红冲,现在填写负数能行吗?
同学,你好
不行哦,要先开红字发票哦
现在开红冲,然后再更改申报表对吗?
同学,你好
你现在开红字发票,是在10月份申报9与所属期的时候申报
那我现在要修改6月份增值税申报表,之前做了简易计税那里要怎么处理好?
同学,你好
是税务局要求你们修改吗??
是的,税务要求修改的
简易计税那里能不能先不要修改,按照13%填写到不开票收入栏,然后9月份开红冲发票,10月填写负数申报?
同学,你好
这个可以的