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老师,我在做账中发现有个库存商品是23年5月开具的发票,当时成本票没有回来,会计也没有做到暂估就结转掉成本了,23年8月成本发票才回来,我在今年做账中核对科目余额表才发现这个问题,我是要补暂估吗?还是怎么处理

2025-09-28 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-28 11:20

若 2023 年企业所得税汇算清缴(2024 年 5 月 31 日前)未完成:补做 2023 年 5 月库存暂估入库,冲销原错误结转成本分录,按暂估重新结转成本;8 月拿到发票后冲暂估、按发票正式入账(有金额差异则调整 2023 年成本),确保成本在 2023 年税前扣除。 若汇算已完成:通过 “以前年度损益调整” 补暂估、调整 2023 年成本并结转留存收益,拿到发票后冲暂估按发票入账(差异仍调以前年度损益),同时向税务局申请更正 2023 年所得税申报,申请退 / 抵多缴税款。 留存调整说明、发票、入库单等凭证,调整后核对 2023 年库存余额。

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您好,确认期末应付账款-暂估。是否是全部未收到发票金额
2021-04-10
同学,你好 是对的,暂估
2024-03-24
需要看这个业务几时的,发票是19年,那对应成本是几时的,2020年吗,19年8月我做的一个成本,借:工程施工-材料费 41200元 贷:库存现金 41200元 后面发票到没,
2020-04-11
借库存商品贷利润分配,未分配利润 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,填写你暂估的这一个。
2024-06-11
你好;  你回来了多少发票; 就红冲多少暂估金额;  没有收到发票的部分; 确实发生了成本费用 ;这部分 因为没有发票汇算调增   
2023-08-07
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