那个是转入营业外支出科目

你好,老师,我2019年企业所得税汇算清缴的时候,最后应交税款是-800,然后今年又没有收入,今年公司要注销,我不想退这个税,怎么处理就可以不退税了啊?可以通过调整以前年度损益调整这个科目吗?
你好老师,我去年暂估了一笔费用13000,今年年初来了专票,实际金额是10000,进项税额为3000,我把去年暂估的费用红冲掉了,从新做了一笔分录 借:以前年度损益调整10000 进项税额3000 贷:应付账款 然后结转损益的时候做分录为: 借:以前年度损益调整3000 贷:利润分配-未分配利润3000 (老师这进项税为什么要进入以前年度损益调整呢?最后不是在当年可以抵扣掉的吗)
老师,我司是销售方,去年销售收入100和结转成本90,今年开了红字专票,冲减去年的收入 冲减分录如下: 第一步、冲收入 借:应收账款 -113 贷:以前年度损益调整 -100 贷:应交税费-应交增值税(销项税) -13 第二步、冲成本 借:以前年度损益调整 -90 贷:库存商品 -90年 第三步、结转未分配利润 借:利润分配-未分配利润 10 贷:以前年度损益调整 10 请问,我还需要做企业所得税的调整分录吗?
请问老师前年有一笔收入没有入账..那么今年补收入可以吗?借:银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税费一应交增值税一销项税额 前年汇算清缴已过, 明年五月汇算清缴今年的时候调增收入可以不?还是说直接计当期收入?
#提问#老师23面确认的收入重复了,也结转成本了,在24年怎么做账冲会,需要用以前年度损益调整吗?调整完以前年度需要结转吗?还有冲收入的同时还需要冲主营业务成本吗?具体分录麻烦老师帮忙写一下吧应收40万税额46017.7不含税收入353982.3元企业是 小企业会计准则例如23年销售出库30吨货物1.借:应收账款400000 贷:主营业务收入353982.3 应交税费应交增值税-销项税额46017.7 2. 24年发现去年做错账借:应收账款-400000贷:以前年度损益调整-353982.3 应交税费-应交增值税-销项税额-356982.3 3.同时冲结转的成本结转借:以前年度损益调整-300000贷:库存商品-300000, 4.同时再将去年盘盈盘亏的资产调整借:库存商品-30000贷:待处理财产损溢-30000 5.最后把以前年度损益调整结转到未分配利润,麻烦老师给看看对吗这样做分录?
房地产开发企业 12月开具办证发票 房子已经过户了 何时去税务减少12月开具发票的土地面积
老师,我公司4月份销售自用二手车按含税收入20万申报的,11月税务机关核查说交易价格偏低,给核定了78万,让再补58的含税收入。请问11月我账务该如何处理?
给国网电力公司交了4000元电费,收回的发票有零有整比这个数大,应该怎么做账?
我们贷款利息费,银行这边一般是开票还是不开呢?入股开普通发票他们按多少来收税
老师,我公司4月份销售自用二手车按含税收入20万申报的,11月税务机关核查说交易加个偏低,给核定了78万,让再补58的含税收入。请问11月我账务还如何处理?
老师,您好!麻烦提供一份民办大学应付及预收款项的管理的文件制度,谢谢
老师你好,我想问一下我们之前每个月发给员工的工资不足5000,现在要补发之前每个月欠的工资,之前没有填个税专项扣除,现在补发工资的话超过了,这个要怎么处理,是现在填上会抵扣吗
老师,建筑施工企业(地基基础专业分包),现在总包要求人、材、机分别签合同,营业执照经营范围无材料销售,可以给总包开材料发票吗,谢谢
老师,我们客户已经要求开发票出去了,但是供应商还没开发票给我们,因为我们不打款,如果月底供应商不开发票进来,我们也只能先做暂估了吧?毕竟收入都已经开出去了
请问老师我们上个季度有盈利弥补了以前年度亏损后交了企业所得税,这个季度还有盈利的话,以前年度亏损那栏还需要填吗