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计提工资怎么做?下个月发工资跟计提工资有差异怎么做

2025-10-11 18:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 18:25

计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资

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齐红老师 解答 2025-10-11 18:25

有差异可补提或冲减多计提

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快账用户9621 追问 2025-10-11 19:00

差异需要记在哪一方?方便后续汇算清缴

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计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资
2025-10-11
补计提借管理费用 生产成本贷应付职工薪酬,656502-521786 需要看那个部门少这个,对应借方做分开做
2021-05-28
多计提的红冲,少计提了补计提上
2020-10-07
您好,就是把上月多计提的冲销,或者少计提的补提就成
2025-04-23
你好 1.  你是月报还是季报的  ; 如果是月报 先报 。下个月有调整    到时 在从下个月申报期里面去处理   (假如差异金额很小的话  )
2021-07-02
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