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老师 请问下 先收了对方的款 票也开了 但是 库存没有了 报第三季度库存 负数2315456.85 该怎么补救

2025-10-13 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-13 10:53

可以先暂估库存数据

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快账用户6381 追问 2025-10-13 10:56

老师怎么暂估 我们进柚木8500一吨 售价8503

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齐红老师 解答 2025-10-13 10:58

借:库存商品 贷:应付账款-暂估

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您好,这个不用调整呀,本来仓库就有这么多库存在,供应商没有开发票,我们现在是暂估的库存,来发票时要红冲原分录,再按发票金额做正确的分录,在明年汇缴所得税申报时购入发票还没有来的话,我们销售成本都不能扣减的,要纳税调增
2023-11-10
这种情况建议先理清账务,可以设立一个“其他应付款”科目记录这笔进货款项,并与供货商协商补开发票。待取得发票后,再按正常流程入账调整库存负数。
2024-10-20
你好,为什么要贷库存现金呢。是虚开发票然后税点钱要支付还是什么意思呢? 不建议虚开发票哦
2020-11-10
你好,你的意思是跨年了?通过以前年度损益调整科目代替成本原分录红字冲回就可以
2023-01-11
按对方的送货单估价入库呀。
2022-07-06
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