你好,可以的,你想结转是没问题的。 是的,这个余额就是冲减之后的金额。
请问老师,一般纳税人月底计提增值税是不是借,应交税费应交增值税转出未交增值税,贷,应交税费未交增值税,那么资产负债表中应交税费是根据哪个科目的数据来的
老师我想问个问题,一般纳税人结转增值必须走转出多交,转出未交来结转吗?可不可以结转时进项税和销项借贷方反做,有进项留底的就是借方未交增值税,需要缴税的就是贷方未交增值如借:应交税费—应交增值税—销项税额1000贷:应交税费—应交增值税—进项税额900应交税费—未交增值100
之前有留底在未转出增值税科目,这个月有了收入可以交税,我的会计分录是借应交税费-应交增值税 贷银行存款 未转出增值税,这样可以吗
商贸企业,小规模纳税人,月底结转计提增值税,借:应交税费-应交增值税10,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税10,然后再,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10,贷:应交税费-未交增值税10, 问题1:上面的2个分录,对吗? 问题2:如果对的话,我想问下,可以省掉不用转出未交增值税这个科目,直接就 借:应交税费-应交增值税10,贷:应交税费-未交增值税10,可以吗
老师,1.上期留底进项这月转出的会计分录是借_应交税费_未交增值税 贷_应交税费_转出多交增值税,对吗? 2.这样的话转出多交增值税不就有余额了,以后怎么把这个科目结转平
我是物业借调到地产的开票员收款员,做账会计收的一笔备注工抵购买产品的款项让开票员去电子税务局手动开票,如果有销售合同大概率不会有虚开发票风险,那怎么开此类发票是比较正规的呢?如果没有合同开票员如何聪明的保护自己呢?
你好老师,请教一下您,小规模纳税人一个月增值税减征免征的这些金额,申报企业所得税时要计入其他收益栏吗?减征和免征不是企业的优惠政策吗?
我是物业借调到地产的开票员收款员,主要开具管理费和租金还有水电费发票,这些发票是否需要在备注栏写东西,以及是否需要写地址,有没有针对这几个费用正规发票的图片发我看看?
我是物业借调到地产的开票员收款员,客户银行转账了一笔钱没有备注是几月的租金或者管理费或者水电费等,如果顾客前期还欠费,收款员是收入欠费月份还是当月呢?
老师,我今天报个人所得税的时候。弹出来一个9月某某人代开发票,如已交税请忽略,我也不会看有没交税,这个单位是驾校,是普通合伙人。这个怎么申报的?看申报查询记录有条170多元的税要交。
何老师: 我们法人去年卖车了,二手车市场代开的我司抬头发票,但是没有钱进到公司,(法人有以借款形式的钱进到公司账户上)也没有报税, 请问我现在应该怎么做?
税局打电话来要求把企业所得税2023年报无形资产变为长期待摊费用,从摊销两年变为摊销三年,费用变小了,并要求改税务申报表的2023年财务报表,但是公司财务系统已经结帐了,更改2023年税务申报表后与公司财务报表不一致,怎么办
老师,请问一般纳税人开专票给小规模纳税人,对哪方有影响?请讲详细一点,谢谢
老师,合作社买的种子是放在什么科目
贸易公司人民币报关,报关单上是CIF价格,跟我们的收款账单的价格是一致的,也没有另外收取运费金额,出口发票需要如何开具呢