您好,通过营业外收支来调平就可以

老师,不知道怎么回事,我12月申报增值税的时候附表一销项税数据导入少了0.01分钱,我那时候刚来,前面会计半年没做账,我这一下子要报很多税,软件也没有我就先报税了,现在记账了才发现输入导入尽然少了0.01分钱,帐上和增值税有这个差额。销项税比帐上少0.01元咋办呢
小规模记账时,累计的应交税费金额,和实际申报扣缴的金额差了0 .01元,多交0.01,请问我该怎么处理?
上月进账项结转完之后,需要缴纳增值税,但是实际申报比应缴纳的多了0.01,这个要调整吗?怎么调?
老师,现在发现交增值税的时候账本里面是贷银行存款多交了0.01,但是实际银行流水扣除的比账本少0.01,账本和银行流水差的这0.01怎么调整?还是22年1月的呢
老师,10月份缴纳增值税的时候系统比账面计提的增值税多了0.01,我10月补提了 借:主营业务收入,贷 应交税费~应交增值税,结果现在账面的总收入比增值税申报表的总收入少0.01,这个怎么调一下?是不是10月补提的这笔分录不合适
早上好,我发现一个问题,个税我报的都是当月计提数是不是不对呀,我10月份发8月份工资,是不是要报8月份的工资啊
请董老师和朴老师解答,请问老师,这题中解题方法中,它表达的是什么意思
老师 问下我们老板有两个酒店,都开工资,刚开始社保是在第一个酒店交的,成立第二个酒店后就把社保移到第二个酒店了,现在第一个酒店给老板报个税的话生计费和专项附加扣除还能扣吗?
老师,有笔支出现在支付了,但是得等以后消耗了,才能确认费用,那么现在挂其他应收账款可以吗,还是其他应付款
老师:我这个问题出在哪里,个税跟社保不在同一个方向,做不平账了
因为老板不能及时提供电费账单,所以我做分摊成本也好,还是凭证也好,都是按照他的预交金额计入的。现在如果找到账单了,这个该怎么去处理呢。我们是面点加工厂,电费放制造费用,摊进产品成本了
老师,我们员工报销8000多的餐费发票应该做什么费用合适呢,实际是抵费用发票的
现在电商数据全部由平台推送到税局,对于电商行业,现在该怎么申报各种税费?如何适当避税?
老师,5000多的笔记本电脑发票应该怎么报销呢?作什么费用呢?实际上是员工抵费用票的
朴老师进。 土增清算时,我们公司的外网施工费和市政配套费应该在哪个扣除项目里进行扣除? 外网施工费可以扣除吗? 这两个费用能做开发费用10%的计算基数和加计20%的扣除基数吗?
税务局生成的销项税额少0.01,账上的数是对的
税务局生成的少0.01,那就是账上多做了0.01,是吧