本月数按281,678.31 元填写。 核心原因有两点: 红冲的小规模时期发票(不含税 97,029.7 元)需冲减当期销售额,需纳入本月数计算。 系统带出的 184,648.61 元未包含红冲调整,281,678.31 元是调整后的正确金额。

请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
老师,我们是一般纳税人,在6月10日到时候,开具了电子专票30万,其中 14405元 开错了,当月申请红字发票申请了,但电子专票没有了,在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候,这个金额的增值税也交了,那么在8月增值税申报表一 数据没填写,现在需要申报9月份的了,9月份没有开票, 财务报表怎么填写?直接写负数吗?
老师,我们是小规模纳税人,现在报4—6月份季报,开专票不含税14851.49元一张,税费148.51元,开红字发票普票不含税—2653.47元,税额—26.53元,红冲上个季度的一张发票,我在填增值税及附加税的表的时候系统自动获取的数据,但是提示这个,正确的咋么填,哪里出错了?
老师好,我是劳务派遣一般纳税人公司,当月开了一张差额征税发票金额为20000万元,备注栏差额征税金额为:15000元,想问一下,在申报主表表时,第5栏次按简易办法计税销售额本月数是按开的差额征税发票上金额填写还是按扣减成本后的金额填写呀。
老师好,请问一般纳税应该开13的售票,1月份有张发票里面的有一行税点开错了误开了3%的税点,导致我现在申报一月份的增值税填写报表时取数不正确,取数税额按照开票金额取的70206.98,总销售额540225.9元,税应该是70229.37。这怎么办,刚刚把1月份这张开错的发票红冲了。我这个月申报增值税应该那么申报?按照哪个数申报交增值税啊?申报数跟系统自动取数不一样会不会预警
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
收到,非常感谢老师指导,我还想请教下就是我现在申报税,就按全量发票系统带出来的数字算,那这个系统带出来的数字是不是不一定准确
是的 不对你就手动修改就可以
好的感谢老师,就是我填上之后我有个销项税额16900.69元,这个数字我算了好多遍在没算出来,不知道系统是怎么带出来的,麻烦您帮我看下
系统带出来的不一定对,你手动改就行 我问的12366就是这样说