本月数按281,678.31 元填写。 核心原因有两点: 红冲的小规模时期发票(不含税 97,029.7 元)需冲减当期销售额,需纳入本月数计算。 系统带出的 184,648.61 元未包含红冲调整,281,678.31 元是调整后的正确金额。
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
老师,我们是一般纳税人,在6月10日到时候,开具了电子专票30万,其中 14405元 开错了,当月申请红字发票申请了,但电子专票没有了,在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候,这个金额的增值税也交了,那么在8月增值税申报表一 数据没填写,现在需要申报9月份的了,9月份没有开票, 财务报表怎么填写?直接写负数吗?
老师,我们是小规模纳税人,现在报4—6月份季报,开专票不含税14851.49元一张,税费148.51元,开红字发票普票不含税—2653.47元,税额—26.53元,红冲上个季度的一张发票,我在填增值税及附加税的表的时候系统自动获取的数据,但是提示这个,正确的咋么填,哪里出错了?
老师好,我是劳务派遣一般纳税人公司,当月开了一张差额征税发票金额为20000万元,备注栏差额征税金额为:15000元,想问一下,在申报主表表时,第5栏次按简易办法计税销售额本月数是按开的差额征税发票上金额填写还是按扣减成本后的金额填写呀。
老师您好,我25年以前是小规模纳税人,现在是一般纳税人,23年12月份我没开蓝字发票,但是红冲了23年6月开的721360.38元的发票,当时申报增值税的时候跟税管员协商了因为23年最后一个季度都没有开蓝字,只是红冲了, 所以就没填红冲负数的数字,就把23年4季度增值税按零申报了,然后24年第一季度申报的时候开了蓝字1185475.73元,申报的时候跟又跟税管员协商把红冲的那一部分收入721360.38元减去,也就是实际申报了478821.69元,现在我的问题是我做24年汇算清缴,然后我的增值税24年申报的的年末累计数就成了4969732.58元,但是我的电子税务局显示的还是5676386.62元,这中间有个差额也就是刚好冲掉的那部分721360.38元,老师我这种情况应该按那个 收入申报合适呢
老师你好 请问中级会计证和初级会计证是不是可以领补贴呢,广东省的
公司有人民币帐户,有港币帐户(1000元港币),小规模公司,现在要报季度财报,是不是港币余额要折算成人民币 帐务处理: 借:人民币帐户 922.45 财务费用-汇兑损益 -77.55 贷:港币帐户 1000 10月初还要转回人港币金额吗?港币帐户不用做结汇吧
出差目的地伙食费补助是120元/人/天,如果出差人员向当地缴纳了100元,那么: 1、单位可以给出差人员多少伙食补助? 2、向当地缴纳的100元是需要对方开票还是支付截图即可?
老师请问一下这个附报事项是要怎么填写呢?
老师建筑企业,没有按照完工百分比进项收入的确认,一直都是按照开票确认收入的,四年前的一个项目,之前甲方一直不给结算,所以一直没开票也就没有确认收入,当时这个项目分了两个小项目,用老板的两个单位中标的,当时他们把成本都开在了一个公司,导致现在这个公司一点成本都没有的,今年因为进行了起诉,所以甲方把剩余的所有款项都给支付完了,导致收入特别大,现在是不是不用管其他的,比如税负率什么的,因为这个现在没法保证了,直接缴纳企业所得税就可以了
个体户查账征收没有备案制度需要报送财务报表么?
做劳务派遣,关于差额纳税征收,增值税要符合那些条件
老师,你好,员工8月入职,9月购买9月社保,9月发放8月工资,那在10月申报9月个税时9月交的社保要加里吗
利润增长率怎么算?本年-16558669.81,上年-3363876.07
老师,你好股东注册资金85万,已经实缴到位了,但是筹备期公司装修还没有完成,后面她以借方名义转入,可以不?
收到,非常感谢老师指导,我还想请教下就是我现在申报税,就按全量发票系统带出来的数字算,那这个系统带出来的数字是不是不一定准确
是的 不对你就手动修改就可以
好的感谢老师,就是我填上之后我有个销项税额16900.69元,这个数字我算了好多遍在没算出来,不知道系统是怎么带出来的,麻烦您帮我看下
系统带出来的不一定对,你手动改就行 我问的12366就是这样说