可以那样子的,不要混用账户,或者公司开票就行
老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?
老板个人支付的费用,每个月大概十万左右,但没办法开票,钱是老板自己个人账户打过去的,该怎么把这笔钱还给他?之前一直是银行直接做借款打过去,后期用发票来抵,但这家公司的账在代账公司那边,才知道他们所有对私的转账都不做账,费用都用现金做的,这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢?合伙企业,他们每个月要清算一次开支,而且公司没有额外的收入,所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话,因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款,如果长期下去会不会有风险?
问题1法人名下有两家公司,一个是小规模一个是一般纳税人,两个公司经常出现资金余额足无法支付,所以两公司之间经常资金转来转去。 问题2:经常使用小规模公司名义订立合同开销售发票,而以一般纳税人名义订合同取得进项发票,公司是做广告服务类,如果做帐没有进项票,无法抵减成本正常交所得税之外,不知道这种操作是否可行? 问题3:公司的客户经常要求高开发票,比如1万的广告费,要求开3万的销售发票,正常缴纳增值税,合同也是按3万做,客户后面转3万到我们公司公帐,然后差额我们再转给其它公司,其它开发票过来。 麻烦老师结合上面的问题,帮我分析一下,企业存在哪些风险,作为我的岗位有哪些风险?是否能继续工作下去?
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
1、我公司是一般纳税人,还有一家公司跟人家合伙开的小规模公司,那家不走账,所有的收和支走的我们这边的银行账户,也没多大的业务,就是帮我们加工,他们帮我们加工一些产品,员工工资都 从我们这里发的,怎么样走账合理一点? 2、是不是他们走他们的账,我们的往来开加工费的成本票给我们,内账分开核算?外账让外账会计处理下? 3、小规模是一个季度45万以内不用交纳税?是月申报还是季申报,如果是季申报,那要上报和清卡怎么办?
老师,我们公司是以租代购的形式销售汽车,今年有去年卖出去的车(实际买家已使用,每月还贷,但是还没有过户)现在对方还不起贷款了,让我们处理掉来抵车价。汽车又第三方二手车交易市场代为出售,我们需要申报无票收入,请问这个账务怎么处理,税怎么报可以勾选进项抵扣吗
填写季度还是年度累计数据
纯贸易公司,报关产生的国内运输费专票,进项可以抵扣吗
老师,预付账款,还没有收到发票(假设是固定资产) 预付后第二个月还未收到发票,可以做固定资产摊销吗?
辞退福利 有申报个税,那季度报企业所得税的时候 那个辞退福利 ,要合计在已计提成本工资这里?
老师,平台上传发票有一键上次的那种吗,一张一张上传太耗时了
应收账款在贷方为负数 怎么调整分录 把负改为正
员工个税申报工资15000,实际每月通过银行转账只发6000,抠出社保公积金和个税,剩余部分计入了其他应付款,待年底发放,第三季度的企业所得税申报表中,实际支付给职工的应付职工薪酬,要把待发放的部分刨除吗? 还是就填写应付职工薪酬-工资,二级科目的借方余额?
老师,开发票时给产品附码怎么选那?比如电机怎么选
每个月给休产假的员工发放了工资,也申报到了个税系统,生育津贴后面到公司账户后我们要怎么入账呢?完整的分录是怎样的呢?
一般纳税人收专票,这样会不会导致其他账户成本票会比较少。我们是做集成房屋的,现在用的4间办公室是自己厂里做的,办公室这个费用应该计入费用折旧里面吧
据实做账抵扣就行了,不影响的
我是做成本抵扣还是费用抵扣呢?
根据业务性质做账,没法统一做某个科目
可是公司有3个主体,可以分开抵扣吗?
不太懂这个业务性质是什么意思
那么对应3个月主体开票,不要随意开票就行
不太懂,自己公司做的集成房屋做的办公室应该怎么做账报税比较好呢
那个计入固定资产正常抵扣