您好,意思是这个多计提了9W,是吧
老师您好!我们建筑公司。应收账款100万,甲方代付工资。现在我们做了工资表应发工资50万,代扣个人所得税1万,实发工资49万。现在甲方发工资时按照实发工资49万元发放,个人所得税1万元有工人自己承担但是这1万元的个人所得税有我公司申报缴纳了。这笔业务分录怎么做?金额各是多少啊?谢谢老师!
老师您好: 我司有员工常年在供应商公司上班,为了方便管理,现把该员工的工资及个税在供应商处发放及申报,然后我们再付回款给供应商,请问这种情况我怎么做凭证?工资照样做计提费用和应付职工薪酬,然后发放时做应借应付职工薪酬,贷银行存款吗?
我公司2022年计提工资10万,但是实际只发放了9万,如果5/31前不发的话是不是要纳税调整,另外我会计上要怎么处理,因为应付职工薪酬贷方一直有1万余额
老师好!我去年计提工资10万,申报10万,但是实际只支付了7万,因为回款缓慢,导致工资发放延迟拖后,剩余3w,2023年才能发放完毕,那么企业所得税职工薪酬表那里应该怎么填写相关数据,是填7万还是10万
老师您好,我是一般纳税人监理公司,公司有个员工因为在工地上闹事,然后他的工资扣下一直没有发放,现在离职一年多了,然后是其他应收款贷方一直有余额,老师这种的现在应该怎么调整呢
请问我们误多缴了增值税,现在退回来了,分录应该怎么写
老师你好,我是小规模纳税人,我填季报的利润表的时候,本期金额是填9月份的还是填7~9月份的累计?如果我填9月份的累计的话,企业所得税申报表的本年累计就对不上。
请问一下,非盈利组织单位租赁办公室,由于资金问题,导致于1月以来租赁费一直没有付款,付款日期不定,租赁方也没有开票,租赁方觉得没有收到款他不能开,合同也在9月到期还没有续签,续签日期不定,请问需要计提费用入账吗,以什么为凭据呢
老师你好,我想问一下场地出租公司,开票开五个点的小规模。有什么优惠政策吗?
老师好,公司员工去年的工资有几个月是今年发的,那报税的时候实发怎么填,包括吗
如果公司给对方个人支付了咨询费或者其他什么费用,对方是有自己的工作室或者是个体工商户,是不是只需要对方开票给我们,不需要代对方报个税?
账务不是按照权责发生制做的,汇报给股东的数据,要按照权责发生制吗
老师,您好!我报季度企业所得税的时候提示下面的信息。学费银行收到386800元,增值税申报表的其他免税销售额为386800元,对吗?那对应增值税本期免税额13746.86,是不是全部账上都要做营业外收入的?企业所得税也要填报营业外收入13746.86?可以写一下怎么做账吗??
固定资产报废是资产损失吗?需要在填报企业所得税申报表时填入吗?
老师,2万左右的模具必须入固定资产吗
也不是多计提,是这个公司多计提了,后来老板从另外公司发了,这个公司等于贷方有余额了
相当于别的公司帮你们代发了,那你挂和这个公司的往来就可以
是的,但是这个钱我们也不会还他了,都是一个老板
你转到营业外收入就可以了
主要这个所得税表工资需要分开,我是不是不用管去年的,只需要填1.9月今年的
是的, 这个不用管去年的,填当年的就可以
营业外收入过大会不会有问题9万多,
这个是正常的,因为你们借了款不用还