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业务招待费误做进来的 应交税费进项税额,应该怎么做账转出去呢

2025-10-23 15:02
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-23 15:02

借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-应交增值税-进项转出

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借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
2025-10-23
可以的,没问题的,账务处理完全正确。
2022-03-15
借管理费用贷进项税额转出。
2024-03-19
借:管理费用-招待费 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2024-04-27
你好,首先先说你这个凭证哈,你这个凭证,咱应该是借利润分配未分配利润贷应交税费应交增值税进项税额转出,这是小企业会计准则的。然后呢,你做完这个凭证以后,嗯,你结转的那个结转税款的那个凭证倒是没错。
2022-05-23
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