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老师,我们老板接手一家转让的建筑公司,小规模纳税人,转让前的2020年4到6月利润表中只有管理费用有数据3000,资产负债表是零申报,现金流量表有数据3000,今年他们没有申报增值税,企业所得税,附加税,我们接手这几个月没有业务收入,去税务局报道和零申报前2个季度的各项税,这个月申报7至9月份时,是财务报表和各项税都是零申报吗?
老师,新接一家单位。这家单位原来是一般纳税人,后转小规模了。 会计说,从转小规模后就没有做账。 我今天去申报系统下了资产负债表和利润表,是到第二季度末的,是可以根据财报入初始数据,但是都是一级科目,下面没有二三级明细,这个咋办好? 应收应付对方也是没有再做账,导致账表数据有很多都是不一致的。
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
老师你好 接手了一家小公司 对方只给了上个季度的资产负债表利润表现金流量表 没有科目余额表 然后问了一下对方 他说上个财务也是给外面做的 那个财务也没有要这些资料 直接把数据叠加上去做的 然后上上个财务公司不做的时候也没有给这些报表资料 所以现在科没有科目余额表了 现在这样怎么办?我要建立帐簿录入期初数据的话是不是没办法录入?怎么办呢
老师你好,个体工商户都申报那些税
餐饮店购买收银系统,支付收银系统免费怎么做账
产品月度返利是钱,到时候还是在厂家平台采购用的,这个怎么做账
车间和宿舍楼统一由公司自己烧锅炉供暖,供暖的天然气费用分录怎么做
老师,公司为员工购意外险分录?
一直让员工报销找替票,老板也没明确拒绝,一直这么操作,2年2个月,被公司辞退,公司可以以这个为由把我辞退?说我给公司带来风险,日常中这种是不能这么操作的嘛,我是不是有很大的风险?公司可以一分赔偿都不给我
老师,临时工的工资不需要报个税吧?税务系统提示和个税申报的工资不符怎么办呢?谢谢!
一般税人11月开票的时候选择了普通发票,12月把它红冲了,但是做账的时候我是不是还是按照增值税发票正常做账,税也是正常交
老师你好,12月份给员工补缴纳10月份社保中的医保部分,但是费用已经在10月份确认完了,然后12月份实计补缴的时候应该用什么科目呢?
请问老师?我这里融资盖房嗯,甲方出地乙方出钱已建成1栋楼,约定乙方有十年的使用权,也就是租赁权,按审定金额挂账, 借:在建工程 560万元 贷:其他应付款-建筑物560万元 甲方与乙方约定,由甲方统一管理租赁该建筑物的房屋,但是甲方并未完全收到租金,已提前支付乙方55万元的租金, 甲方账务处理: 借:其他应付款55万元 贷:银行存款55万元 目前,该建筑物已拆除,收到建筑物的赔偿款是252万元,已支付乙方252万元 账务处理是 借:银行存款 252万元 贷:其他应付款-拆迁补偿款252万元 借:其他应付款-拆迁补偿款252万元 贷,银行存款252万元 目前在建工程的560万 和其他应付款的560万 提前支付支付租金55万,怎么去平账? 注(目前乙方不再和单位有任何纠纷)