你好,同学说的这部分要交附加税。 就是用免抵税额2600000作为附加税的计算依据。

请问老师,我公司出口征收率和退税率一样,关于内外销售出口业务的问题,退税是不分为两种情况?第一种是有当月有留抵额,留抵额小于应出口退税额的部分就做退税;第二种是没有留抵额,那应出口退税的部分就作为免抵额,抵内销应缴纳增值税额,来计算当月实际缴纳的增值税,这样理解对吗
生产型企业有出口也有内销,有出口货物的免抵退销售额,如何计算免抵增值税税额,是否需要缴纳附加税费呢
老师,我想问一下,没有内销的出口企业,免抵退的政策,是进项税全额退,超出进项部分,也免征增值税,但是征收附加税,对吗
老师好,生产企业,一般纳税人既有内销又有出口,申报免抵退税后,产生免抵税额,缴纳附加税,免抵税额这数可以理解为出口缴税,是实际缴纳税费,免抵税额➕当月应纳增值税才是当月实际税负,这样理解是有问题吗
请问老师,下面这个公式是不不对?生产出口型企业综合增值税税负率=(免抵退税额+实际缴纳增值税)/(免抵退销售额+内销销售额),图片中是用(免抵退税额+应缴纳增值税)除以销售额
老师晚上好!同一法人两家公司A公司知B公司,现A公司所承租的场所要出租一部份给B公司(A公司已交了一年的租金,房东是个人),请问A公司需变更营业执照么?A公司可否开租赁发票给B公司么?
老师,预提的酒泉项目差旅费,等到员工实际来报销怎么冲,怎么做凭证呀?
老师,11月份增值税太高了,能否将公司2张销售发票红冲,然后在12月份,重新开出?
老师,私营药店(个体工商户)登录电子税务局,首页看不到征收方式,打开税费种认定信息,增值税,附加税,企业所得税都是按季度申报,个人所得税(工资薪金所得)按月申报,残疾人就业保证金按年申报,能确定是小规模纳税人吗,核定征收信息无数据,怎么确定征收方式
老师你好,我们公司是我们集团公司的百分百全资子公司,我们集团公司另外的一个子公司,他们今年 5 月将自己持有的 A B 两公司股权无偿划转给我司,债权7亿划转给我们挂应收。 我们持有 A 60% 的股权,持有 B 51%的股权。嗯,然后我们现在在论证,计划明年六月进行,就是对 A B 两公司进行出表。嗯,那么现在就想讨论一下,我们如果说是明年六月进行出表的话,我们以两种方式,第一种方式是无偿划转股权,第二种方式是无偿划转股权加债权。那么我们就请问这两种方式,从账目处理上,我们是具体怎么进行入账账目处理?然后呢,出表对我们公司的,就是这两种出表方式,对我们公司的合并这个报表资产负债利润有什么影响?然后呢,对集团总公司的合并报表有哪些资产负债还有利润的影响,请详解,谢谢。
老师,A公司在B公司占股80%,现在A公司要把公司的小汽车作为投资方式转给B公司,这样可以吗
朴老师,申报个税是以应发来申报是吗?而不是以实发来申报?
我单位是生产型企业,11月份,出口业务,CIF价50000美元,运费600美元,保费100美元,会计分录怎么做
老师,有个问题咨询一下,SWJ叫我们补缴23年的部分税款,当时这个销项是差额征税的,免税的,现在补了6个点税,但是和同事商量,同事觉得税应该是除以1.06在×0.06,但是当时这一部分款项是作为薪酬全部发放的,我觉得就是直接款项×0.06.到底谁对了?
一般纳税人的公司,没有挖机,是外请的挖机,可以开经营租赁发票吗,税率多少