25万是专票还是普票?在开具的专票或者开具的其他发票里面填写,带着税率的, 然后95万开的是免税的税率,在免税销售货物或者是服务里面填写,你看的你的是服务还是货物在开具的其他发票里面,第三列第四列 然后无票收入免税的填写-105万 第五列和第六列里面 然后第五列第六列里面再加上一个5万有税的和免税的75 这样免税的无票收入里面就是-30

老师,小规模纳税人,开发票本来是免税的,我没注意开了其中开了一张5%的税率发票,现在已经跨月了,跨年了怎么办??申报增值税,税务系统是不用交税
老师,公司月中旬升为一般纳税人,在升为一般纳税人之前当月开的有普票,而且去年是免税政策,升为一般纳税人之后,又开的9个点的税票,当月报税怎样报,是开的所有票都按一般纳税人税率交税该是咋办
老师你好,我在申报增值税报表时六月收入小于开票收入我可以用负数冲以前的未开票收入,现在出现的是五月我有简易计税 3 % 减按 2% 的收入填写了增值税减免税申报表,那么六月减免税申报表有期初余额现在主表 23 栏有减免申报表的余额,应纳税额合计栏出现减免税额余额负数是个什么情况啊,我该怎么处理呢?
老师,这个月报税有懵了,是一般纳税人202.512月合计一共开票225w,(开票的:其中25w有税率、95w免税的,)(补开前期105w免税的),(未开票共80w其中5w有税的、75w免税),这个增值税报表怎么填?我都晕晕的
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
老师您好,全都是普通发票
25万开具的普通发票,里面填写应税项目,带着税率的 无票收入第五列、第六列填写5万带税率的 然后,免税销售的货物或者是服务开具的其他发票里面填写95万 无票收入,-30万
老师好厉害!!感谢老师!!
不用客气,工作愉快, 你可以填写试一下
老师,这里黄色符号提示,应该怎么填报?需要填吗?这里不是自动带出来的?
你开的这些发票,还有没开发票的?是服务还是货物
有开发票服务的245943.4和不开发票25.58,没有开发票货物的9560.53,
那不用填写,因为服务的在这里面没有,你可以忽略这里
不填的话,提示黄色感叹号风险,我就填一个货物销售的,没关系吧?
最好是不要填写呀,!可以提交,不用管的
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快