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小企业会计准则,2023年重复记了一笔收入,没多记销项税。23年是小规模纳税人,不超30万。 2025年是一般纳税人,2025年12月发现了,账上调整回来了,贷主营业务收入负数,12月增值税申报时,从销售额减去这笔吗

2026-01-13 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-13 09:31

那个是调整利润分配-未分配利润

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快账用户7263 追问 2026-01-13 09:34

之前有其他老师说贷主营业务收入负数也行,我就这样做了,金额不算大

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快账用户7263 追问 2026-01-13 09:34

申报增值税不用从销售额减去这一笔吗,那就跟所得税收入额不一致了

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齐红老师 解答 2026-01-13 09:35

那个是以前年度的损益,要调整利润分配-未分配利润

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相关问题讨论
那个是调整利润分配-未分配利润
2026-01-13
你好,你销售额重复申报的吗?没有重复申报,不需要减去
2026-01-13
这种情况不符合规定。对于已申报过的未开票收入,后期补开发票时,应在补开发票的当期通过增值税申报表进行 “负数冲减” 处理。该企业在 2025 年 8 月补开发票,就应在 8 月所属期的增值税申报表中进行相应操作,而不是在 9 月所属期。将负数销售额申报到 9 月所属期,会导致 8 月所属期的申报数据与实际情况不符,违反了如实申报的规定
2025-10-20
您好,小规模的借:应交税费——应交增值税 -免税额 贷:营业外收入
2024-01-06
您好,您把错误的分录发来,我看一下。
2023-04-12
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