你好,你的操作是可以的这个

老师,冲去年暂估我这样做对吗? 1.去年年底暂估是这样的 借:主营业务成本 10万 贷:应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借:利润总额-未分配利润 -10万 贷:应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票:借:利润总额-未分配利润 15万 贷:应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗?
请问汇算清缴要交所得税6000元,请问怎样做账?还有请问上年暂估了12万费用,客户冲减了10万,有2万未冲减,之前已做了借:应付账款-预提应付款 贷:利润分配-以前年度损益调整,请问这个2万未冲减的要处理吗?如何做账处理?
老师,我单位小企业会计准则,去年提销售费用-运费10万,今年来运费发票20万,我先按20万进销售费用-运费,贷应付账款,然后再把去年10万运费冲掉,借:利润分配-未分配利润10万,贷:应付账款负10万是这样处理么
老师!22年底商品暂估,今年5月收到发票,暂估大于实际发票。后面纳税调增,缴纳了所得税,小企业会计准则 1 .红冲22年暂估 借:库存商品-10 贷:应付账款-10 借:利润分配——未分配利润 -10 贷:库存商品 -10 2.按实际发票入账 借:库存商品8 贷:应付账款8 借:利润分配——未分配利润8 贷:库存商品8 3.纳税调增 借:利润分配——未分配利润2 贷:应交税费——应交所得税2 借:应交税费——应交所得税2 贷:银行存款2 问会计分录正确吗?
老师您好,23年12的费用需要预估,分录: 借:管理费用 贷:应付款账款 24年2月实际收到发票: 借:利润分配—未分配利润 进项税 贷:应付账款 并冲之前的预估: 借:应付账款 贷:利润分配—未分配利润 老师,请问,这样做对不对?
老师,货物于2025年10月报关出口,我2026年4月申报了退税。是不是还要修改2025年纳税申报表
老师,请问2025年暂估费用10万,2026年汇算清缴前取得发票12万,账务处理可以先冲掉去年暂估的分录,借:应付账款10 贷:利润分配~未分配利润 然后再做 借:利润分配~未分配利润10 管理费用2 贷:应付账款 12 把多的2万做到今年的费用来,然后不调表可以吗
建筑水费多少点税率,可以开专票吗
想问下以前小规模劳务公司开出的加工费,现在新政策开关柜加工费怎么开?开什么商品编码及名称啊
肾骨片 规格是0.5g*200片/盒,但供应商的随货单同行单的规格是200片,商品单位是盒,所以发票开的规格也是200片,请问这种发票可以收吗
老师,你好!请问下,民非企业要做工商年报吗?
现在建筑服务业开发票是不是不能出现劳务这2个字了?
开票开装修费 前面的大类是选什么呀
你好,老师,我公司请的是临时工,有在个税里申报劳务费,请问多少金额内对方可以不提供发票,企业可以企业所得税税前扣除
同城跨区分公司也执行57号公告,上年为小微,依旧不分摊税款 分公司所得税0申报,总公司统一缴税,那分公司的成本是否并入总公司成本计算应纳税所得额?@董孝彬