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老师好,请问我们更正申报了24年的4月的增值税,把进项转出放到3月去了,补交了4月的税,又退了3月的税,请问我帐务怎么处理呢?

2026-05-29 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-29 10:38

红字冲销 4 月错误进项转出,补记 3 月正确进项转出。 补缴 4 月税款计入以前年度损益调整,滞纳金计入当期营业外支出。 收到 3 月退税冲减以前年度损益调整。 结转以前年度损益调整至利润分配 — 未分配利润

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快账用户5112 追问 2026-05-29 10:39

老师我再补充一下是小企业会计准则

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齐红老师 解答 2026-05-29 10:40

那就不用以前年度损益调整,直接用利润分配未分配利润

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快账用户5112 追问 2026-05-29 11:05

老师,不用再走应交税金增值税这块了是吗

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齐红老师 解答 2026-05-29 11:07

是不走以前年度损益调整

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红字冲销 4 月错误进项转出,补记 3 月正确进项转出。 补缴 4 月税款计入以前年度损益调整,滞纳金计入当期营业外支出。 收到 3 月退税冲减以前年度损益调整。 结转以前年度损益调整至利润分配 — 未分配利润
2026-05-29
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