一、付款时 借:预付账款 贷:银行存款 二、收到发票,根据用途进行账务处理。

我们公司去年2月支付了一批购买种子的款,当时没有发票我做预付款,今年才收到去年8月份销售方开的发票,应该如何处理?谢谢老师
老师,如果我2月份支付了三年的房租费用于销售,同年8月份才收到对方开进来的发票,那我应该从哪个月开始摊销房租费,如何做分录
老师,我们公司去年有一笔费用支出,公账支付的,当时出纳没有把发票给我,做的预付账款,今年出纳给我发票,发现是付款当月的开票日期,这笔账该如何调整
老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款(这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票),今年10月份收到的去年这笔发票,那我现在再做笔什么分录才对,这个账才平呢?麻烦告知,谢谢。
老师,请问公司处于剥离期,发现账上预付款在去年底时有发票未收回来,今年6月份业务人员才将去年开具的发票交回冲预付款。该如何处理?对方拒绝重新开具发票
老师,我公司是拍卖矿山销售毛石的,与客户签订合同的单价后,有些后期实际对账时单价低了几元,但每个月底我都与客户对账,主要核对这期间出货的品种和单价以及剩余款(或欠款),且以实际与客户对账的信息来开票结转收入的,请问这有没有涉税风险
请问一下,支付社保时凭证:借:管理费用,贷:银行存款 这样做对吗?还用计提吗?怎么计提?
协议班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么区别?(能回答的老师回答,不能回答的,别浪费时间)
老师您好!餐饮业个体工商户,没有公户,无票支出无票收入,申报可以0报吗?
协议班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么区别?
老师,1月支付10万的房租,5月才取得发票,分别怎么做分录,1-4月要摊销吗
老师,什么情况需要去外管局备案?税务备案又是什么?能具体说说么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司销售商品1200万元,其销售成本为900万元,该商品的销售毛利率为25%。甲公司购进的该商品2024年全部未实现对外销售而形成期末存货。乙公司(子公司)2025年继续向甲公司(母公司)销售商品600万元,其销售成本为420万元,该商品的销售毛利率为30%。2025年甲公司将2024年购进的存货对外销售70%,剩余30%形成期末存货;本年度从乙公司购进的商品2025年对外销售60%,40%形成期末存货。甲公司对外销售售价为进价的120%。要求:1、2024年编制合并财务报表时的抵减分录;编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。2、2025年编制合并财务报表时,调整和抵减分录;编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。工作底稿我真的不会呜呜呜
老师,如果租金成本比如年100万,比如24年对方不能开具发票,正确做法是,25年,26年汇算调增交税25万。如果是26年5月前才取得发票,那27汇算调减24-25,一共200万吗?这样操作有没有问题?还是需要年年更正申报退税?退税有问题吗?
老师,您好,我们是货运公司,每年年初计提安全生产费,年底未使用完冲销,22年前面会计会计多计提了28万未冲销,这几年有此类费用她冲销这28万,截止上个月还没冲销完,我应该怎么处理
用途是种到地里,收货辣椒发票是第二年才收到当年收到的话我肯定坐在消耗性生物资产,可是当年一直没收到
一、直接计入农业生产成本——直接材料,计入今年的农业生产成本
关键是去年的开票时间也是去年
这种情况有两种处理方式,一是作为今年的成本入账,最后在企业所得税汇算清缴时,调增处理。第二种处理方式是计入以前年度损益调整处理,不影响本年利润的数据。
账务处理分录如何做
你想按哪种处理方式,第一种还是第二种?