你好,可以的,负数是这样做分录的

老师这道题,借银行存款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数也行吗?
发生了退款,开具了红字发票,直接记一笔,借银行存款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,就可以吗?不用再做一笔,贷银行存款的吗
借应收账款(负数)贷主营业务收入(负数)应交税费(负数) 借主营业务成本(负数)贷库存商品(负数)登入丁字账的时候主营业务收入那不平,怎么办
老师,我们退回给客户的货款。,我们这样记账,借主营业务收入:(负数 )应交税费-小规模专用 (负数) 贷银行存款 (正数).这样对吗?
老师首先顾客退回两个商品,我给顾客反货款了分录是借:银行存款负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税负数 借库存商品借主营业务成本负数 其中一个商品报损了是借营业外支出贷库存商品 另一个是反回厂家了,厂家给我们返回了这个商品的货款借应收账款贷库存商品 借银行存款贷应收账款对吗
老师,您好,月末试算平衡,借贷双方的期初余额和借贷发生额都是平的,可是期末余额就没平,差的几十,这种情况从哪儿找原因呢
长春是报的非税收入征收品目垃圾处理费的基数是填什么
我们是建筑公司,签的总包合同我们按开票交的印花税,分包合同也需要交印花税吗?
老师,请问项目成本归集怎么做?需要注意哪些?
我们是沙场,采矿证到期后,办证支付的自然资源局采矿权出让税费,如何做账务处理。
因为有跨年的费用,红冲导致销售费用全年是负数,这个有关系吗?需要调整吗?税务会有风险吗?
老师,央企,职工福利费,春节费,支出的时候没有会议纪要什么的文件合适嘛?
老师,个税申报中,11月上个月多报的,或少申报的,我可以在本期的申报金额上减少或增加差额吗
老师您好,请问上海公司转到南京,电子税务局代办怎么不显示啊,代办事项没有呢,是什么情况啊
老师好,个税超过6万部分税率10%-速算扣除2040 但是如果我只超六万部分10000*10%=1000,还不到速算扣除怎么处理啊?
老师,开了红字发票不是应该按负数分录做吗?答案上按反向冲,这两种方法的分录都是对的都可以是吗?
是的哦,这样子的哦