您好 请问2019年公司汇算清缴的时候有没有填工资支出?
接到税局电话说2019年个人所得税缴费终端申报金额与实际支付不一致是什么意思?19年公司没有申报个人所得税,到2020年新会计给申报个人所得税了,现在税局打电话说让带2019年全年工资表核对一下,这是什么意思?
老师,早上好!刚到一家公司上班,接到税务局电话说监控到公司本年用电量大(电费约80万)和销售收入(约1000万)不匹配,公司主营业务是生产、销售建筑用的沙和砂浆,我查看了本年的申报表和报表,发现第三季度利润表的利润总额有80多万,但是申报表是没有预缴企业所得税的,现在税务局的人要来看账,我们应该怎么应对呢?
老师你好?有亇问题螥我想问你一下!我单位2021年个税申报表已经申报过J,已经计入当期成本,只是实发工资没有支付,因为单位没有钱,应付工资余额就放在贷方了,有位员工个人所得税汇算清缴没有申报,说没拿到工资,于是我就去大厅更改2021年个人所得税申报表,这样以来是跨年度更改,牵涉到去年汇兑清缴表,请问老师这账务怎么处理你能把一个完整的会计分录作一下吗?谢谢老师!
现在经营所得个人所得税年报有:零税款、收入是万元整数倍、零收入、与增值税申报收入差异、与发票开票收入差异等五项预警指标,有任意一项就会预警,只要大家注意每次申报增值税时记着把“本年累计”(项目一到五的本年累计合计数)记下来,与经营所得个税收入一致,成本费用以实为实,税局发给我的,说是出现预警了,求解老师,谢谢,个体工商户核定征收。
专管员说我公司2022年所得税汇算清缴收入与2022年开票软件收入存在100万的误差,说我开票软件开票了三百多万,但我所得税申报只申报了两百多万。然后说我2022年企业所得税中申报的工资薪金为0,自然人电子税务查不到。但是经我自查,我的开票软件的确开票了两百多万,并且也进行了个税申报,也有记录,网上登陆自然人电子税务局可查询且与我申报的无误差。请问为什么专管员那边的系统会与我实际开票软件有误差,并且查不到我的个税申报记录呢?请问这种情况对企业会有影响吗?
向德胜商场向守空调六十台单价两千五百元冰箱五十向德胜商场销售空调60台,单价2500元,冰箱50台,单价2400,微波炉40台,单价250元,货款总计28,0000,增值税税额36,400元,用转账支票代垫运输费1400元,给予的信用条件为2/101/20n/30
12日向中原商场销售电视机舞台存在质量问题,中原商场要求退货,经协商同意退货,已开具红字增值税专用通知单,并已开出红字增值税专用发票,其余货款已收到
12日从华美公司购买的冰箱运到经核验,发现其中10台车辆不符合要求,其余90台验收入库将拒收10台冰箱的货款增值税转入应收账款账户,拒收商品计入代管商品物资备查薄
向华星商场销售空调40台,单价2500元,冰箱50台,单价2400元,电视机50台单价1200元,货款总计29,2000元,增值税税额37960元,代垫运费1360元,货款收到存入银行
老师会计资格证从哪里弄到。
从华美公司购进冰箱100台,每台单价2000元,货款20万元,增值税税额26,000元运费取得增值税专用发票注明运费2000元,增值税税额180元,开户银行转来华美公司的托收凭证,经审核无予以承付,商品尚未收到
向中远商场销售空调三十台单价两千五百元相中原商场销售空调30台,单价2500元,冰箱40台,单价2400元,电视机50台,单价1200元,微波炉20台,单价250,货款总计23,6000元,增值税税额30,680元,,代垫运费1880元,货款尚未收到
收到,8日从深圳嘉美公司购进的电视机98台,商品验收时短少两台,金茶系运输单位责任造成的,尚未收到赔款
5日从四海空调厂购进空调50台每台价格2000元,商品已入库,货款已支付,复验发现其中5台空调质量不符合要求,经联系后同意做退款处理。12日收到四海空调厂开具的红字增值税专用发票及退回的货款
上个月28日向星火微波炉厂购进微波炉300台,每台200元商品已验收入库,货款已支付,现收到供应商开来的更正发票,每台单位价因为210元,需补货款3000元,增值税税额390元
填了填的是管理费用工资薪酬,
那有工资支出就应该有个人所得税申报
个人所得税是有的,不过去年我没来,是另外一个会计做的,她已经离职了,具体的申报情况我也查不到
自然人申报系统里面也看不到么
刚去查了申报系统,也导出来了,申报系统上2019年全年申报的总金额是30万多,企业所得税汇算清缴工资支出是20万多,相差的有不到10万,这种情况下应该怎么处理
那要更正申报表 哪个数据是准确的?
企业所得汇算清缴是根据凭证账载金额填的实际支出数。个人申报表是原来会计申报的。具体是不是准确数据我也不清楚申
那外账工资表上计提的工资有没有全额发放?
有全额发放的,跟计提的相差一二百,不过发放工资是通过出纳个人银行账户转出去的,还有个问题是个人所得税申报的是管理费用科目下的职工薪酬,企业所得税汇算清缴申报的也是管理费用科目下职工薪酬,凭证外账上还有一部分是应付职工薪酬,三百多万,她是建筑公司,三百多万是 发到农民工手里的。这部分费用企业所得税汇算清缴没有填
三百多万是 发到农民工手里的 这个不是单位的成本费用么?不需要所得税前扣除么?
结转到成本费用。直接计入成本了,应该需要所得税前扣除了,系统申报的都是管理费用职工薪酬。
现在税局打电话要核实个人所得税申报与实际支付的情况。让带19年的全年工资表过去。现在真实情况是这样的,如果带去税局会有什么风险吗?我是刚接手的会计,具体情况不是很清楚。怕去了税局再给公司带来不好的影响
那要补申报个人所得税 不然不能企业所得税前扣除 如果不申报个人所得税 那企业所得税前不能扣除 要汇算清缴调增
现在个税系统申报金额已经比账载金额高出10万左右了,补申报个税的话是要把支付给100多名农民工的那三百万申报了吗?补申报三百万有罚款滞纳金吗?
补申报三百万没有税款的话 没有罚款滞纳金