您好, 如果想多税前扣除的话,要这样做分录 借:费用 164.15 进项 9.85 贷:库存现金 49 其他应付款 125 然后再做一笔 借:其他应付款 125 贷:库存现金 125【这个转入内账或将钱给老板】
是这样的,我7月份报销了员工6月的公司宽带费499,该员工已离职,我就先做了一个报销凭证,因 为还没有收到发票。我按照之前财务的做法就记得其他应收款-外部往来-预存话费,贷银行存款。后面发票下来了,我借管理费用-宽带费,应交进项税,贷的其他应收款外部往来-预存话费。但是这个我们总监说是错的,我不是很能明白该怎么改它。
员工报销运费开的专票,其中一部分是他个人的,另一部分为报销,但开在一张里了,票面金额174,但我实际支付49,请问这样做分录对吗,借费用164.15,进项9.85,贷其他应付款49,营业外收入125,但是这个费用我觉得应该是49的费用不应该是票面费用啊
老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
老师,请问一下我们公司是半年付款,对方半年才给我们开专票。我们计提是借 管理费用 房租 贷 其他应付款 房租。当收到专票 跟付款的时候,分录分别怎么做啊?例如 前会计做的计提 管理费用 租金 贷其他应付款 房租 全部冲红之前做的 借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000。然后做一笔借 管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 然后付款了 借其他应付款 45000租金 贷 库存现金45000。我咋感觉重复了一样,但是正确的我又不懂
预付款:对方开来的发票有一部分已经开过票了,属于多开发票,但是对方不愿意重新开正确发票,那我方应该怎么入账比较规范?1,直接按实际支付金额入费用,多开部分不理?2,先按发票金额入费用,这样预付账款有个贷方余额,转出到营业外收入?
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
但我不明白这个费用164.15不能全部作为公司承担的费用啊,因为有部分是员工自己消费的,还有要是做进项转出怎么做呢
如果不想全部入账的话,那就一是做限额报销,二是不用做进项税额转出的分录,就在增值税综合服务平台上勾选认证该发票时,在“有效金额”那里填写属于您公司该抵扣的进项税额数字就是了。
那这两种的分录都怎么写呢,你能说具体么
上面两种思路的分录处理是一样的。 您把您公司实际报销的金额和抵扣的进项税额的数字告诉老师一下。