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老师,本月有销项,没有进项,但用了加计扣除项目的上期余额,会计分录怎么做?

2020-09-04 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 14:35

同学你好,用了加计扣除项目的上期余额后的有交税么?

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快账用户6249 追问 2020-09-04 14:46

有的月份交的,有的月份不要交了

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齐红老师 解答 2020-09-04 14:50

同学你好, 期末分录 借,应交税费一应增销项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税 交税 借,应交税费一未交增值税 贷,其他收益——加计抵减数 贷,银行存款——实际交税数

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同学你好,用了加计扣除项目的上期余额后的有交税么?
2020-09-04
同学你好,进项税、销项税不用专门结转,有余额。企业应将当月发生的应交未交增值税额自"应交税金--应交增值税"科目转入"未交增值税"明细科目 借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税
2021-10-03
你好,那就不用做处理,进项金额就是留底的金额
2022-11-08
请您稍等,老师编辑给您
2022-01-14
你好,进项税和销项税抵扣分录: 发生进项税额: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 发生销项税额: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品
2021-12-29
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