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Q

本月发生的费用,款已经付了。要下个月才拿得到发票。我要怎么做账?

2020-09-07 12:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-07 12:38

同学你好 先付款,没有取得发票,计入预付账款;收到发票,主入费用冲减预付款;

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快账用户7701 追问 2020-09-07 12:39

那费用不是发生到下月去了吗?

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齐红老师 解答 2020-09-07 12:51

同学你好,是的,实务工作不是必须当月费用计入当月的;如果想计入当月,那么没有取得发票的月份先计提,然后取得发票后不需要再做分录;

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快账用户7701 追问 2020-09-07 12:53

不需要再做分录是什么意思?是直接把发票附在原来的记账凭证后面吗?

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齐红老师 解答 2020-09-07 13:02

同学你好, 不需要再做分录是什么意思?——是的,因为上个月已经计提了费用,已经做了分录 是直接把发票附在原来的记账凭证后面吗?——是的;

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相关问题讨论
同学你好 先付款,没有取得发票,计入预付账款;收到发票,主入费用冲减预付款;
2020-09-07
这个的话,就先挂在预付账款上哈
2020-04-23
1.正常做账,等下个月发票来了把发票放上去 2.先做预付账款,下个月发票来了再从预付转到管理费用等科目
2024-05-03
你好,可以计提的,借管理费用贷银行存款发票到了再红冲,然后再做发票的。
2022-01-07
学员朋友您好,借:库存商品,贷:应付账款 —暂估借:库存商品,贷:应付账 —暂估借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款
2023-03-11
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