借应付帐款 贷库存商品 进项转出

上个月有一笔收入冲红了,那么这个分录怎么做呢?尤其是增值税销项,我们已经用进项税抵扣了,那这个月如何把上月的进项增值税做回来呢
收入冲红后,抵扣了进项增值税,怎么做回来?分录怎么做?怎么申报?
有一张专票冲红了,这个月怎么做分录,我们的增值税抵扣了的,怎么做回来
11月开出的专票,对方没抵扣退回给我们了,这月2021年1月做了红冲!这个账怎么做分录!
我在2021年一月抵扣了一张专票,这张发票我没入账退回去了,但是对方冲红发我我抵扣了,我现在怎么做
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?
老师我们是工程劳务专票,上个月的开给对方,现在退回错误冲红,他们公司是抵扣了的,我们公司也把销项增值税抵扣了。怎么把我们抵扣了的进项增值税冲回来了啊?分录怎么做?增值税报表怎么填?
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 在销售额一栏填写负数,就可以和你的正数收入想加合计申报
应交税费—应交税费用哪个第三科目
应交税费—应交增值税—销项税费转出吗?
应交税费应交增值税销项三级科目。