您好,进项税额多转出的情况,如果您9月也有转出的话得话,可以把上次多转出的金额减掉。
老师,我发现去年增值税进项多转出了,也就是进项转出申报了2笔,导致增值税留底不对,这种情况该怎么处理合适,除了去更正申报表以外,还有什么解决办法,
老师,我有一笔2019年的进项税,在19年应该做进项转出但是没做,申报表在2019年已经做了进项转出,在1月份的时候做了进项转出,然后这笔钱在1月份也缴纳了增值税,会计分录怎么做?现在因为这一笔申报表和账上留底总是对不上。
老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
老师,我期末结转进项销项的时候发现2021年4月报表上面少申报了农产品进项发票,税务上我期末留底为0,但是做账的话期末留底就要有少什么的这笔税额,这个我该怎么做账使期末数为零呢,我不想去更正申报税额了
老师 我们是一般纳税人的运输公司 去年9月份之前还是小规模 我们去年9月份之前开了车子的进项发票 还认证了 今年4月被税务局风险检测到了 这个发票就在做进项转出的 把增值税的申报表从去年就做进项转出了 并且吧去年9月份到4月份的申报表全部更正了 现在我这边在账务处理需要做什么分录吗 需要把去年的账务处理修改下吗
老师 新公司成立的当月怎么申报个税
我们是挂靠方,被挂靠方和业主签的合同其实就是我们的合同吧,被挂靠方只是收管理费的,钱最终还是我们自己的,我现在有个问题,老板让我算成本占收入的比率,我举个例子,业主和被挂靠方签的总包合同是10万,挂靠方(我们)和被挂靠方还签了工程分包合同6万。挂靠方(我们)还采购了一些合同大概2万。 那这个成本占收入比大概得算法 应该是2/10吗,因为我们的成本也就只有我们采购的,还有我们本身公司的工资,这个不体现在做的表里
老板投资40万,因亏损退出,退出时拿走8万块钱,怎么做账?
老师您好,22年其他公司给我们公司开了17500票.当时我们公司对对方干的活不满意,支付了1万,另外7500原来财务用现金直接入账了,和发票金额保持一致了,今年7月原来公司财务又把17500的票重新作废了,开了1万,我把原来的7500做了以前年度损益调整,现在资产负债表和利润表比对时,金额差这个7500.这个还需要调整吗?还是就这样了
小规模开3个点的建筑类的专票出去,之前预缴了税款,现在申报还按一个点来交税吗?
你好老师,企业所得税表应付职工薪酬哪里第二行填写的时候需要扣除社保,奖金吗
老师,电商的账咋做啊,小规模的,跨境电商,我以前是让发银行流水做账的,现在要怎么做啊,收入
老师,我想咨询一下,一笔委托外单位的研发,我在2024年入账到了主营业务成本中,2025年本月我想调到研发费用-费用化里面,怎么进行分录的调整
老师,公司想买一套办公室,要怎么做账?
公司正规申报个税,正规做账(唯一就是工资未计提,按着收付实现制的方式做账),意思一月的账:借管理费用~去年12月工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 个税、社保个人、银行存款。企税申报变更,要填写。如果按我做账的来填写就跟个税申报系统不一致。请问这个如何处理?我是要调账9月里做(借:-管理费用12月 贷:-应付职工薪酬12月 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬)请问我这下处理是否妥当,或者有更好的办法,或者不管它,数据都没问题,就是搓开了,如果税务局要提供给数据查我们,都是真实的,只是没计提而已
老师,是去年的报表,我今年可以这样做吗
没有进项转出了
您好,如果没有的话,只能去改表了。