您好,您可以具体问一下,是不是工资表做了,没有附在后面,还在先预估的一个数
老师我是新手会计,刚接过来的账已经建账成功了。启用了账套,可是我发现之前会计公司做的凭证里7月份并没有销售收入,只有一些成本,但是交接的资料里有7月份开的3张销售货物的专票,我这个怎么入账呢,现在都9月份了,小规模开出的这个专票,还需要认证吗,还是可以直接附在记账凭证后面做账呢?这个怎么处理呀?
老师好,我刚接手一家建筑施工企业的账,之前的会计做的3月份,4月份的工资只有记账凭证,后面啥都没有附,做的140万,70万,那我接手之后针对于这个怎么办呢?
老师好,背景:位于深圳,刚接手一家小规模,公司4月份成立,5月份开始公账有资金进出(无票收入1万、社保、员工工资),5-6月份有给员工买社保发工资,且有申报个税。因为前财务没有做账,7月份季报的时候,全部0申报的。问题:我该怎么做?从几月份开始建账?4-6月份的季报怎么处理?能否7月份建账,将4-6月份账务做到7月份里面,10月季报直接申报7-9月份?
老师您好!现有个棘手问题请教老师,刚接手一家建筑劳务公司,工程在2022年11月份开工,之前老板没有请会计也没有注册公司,这个工程是挂靠别的公司接下来的,老板在今年三月份从别人手中接收一家建筑公司并在3月份开具了190万劳务费,请问现在做工资表是从去年11月份开始做吗?申报个税又是从什么时候开始呢?工资表后面要附工程计量单吗?谢谢老师!
老师,之前会计在三月份的时候做了暂估借主营业务成本贷应付账款暂估300万,我是在4月份接手的这个建筑公司,我这边是新建的账套,然后我在5月份回来一笔暂估发票,我没有冲减暂估,直接入了成本,现在7月份的时候发现了这个问题,可以在7月份直接做暂估分录吗?他之前没有用工程施工科目,我现在加上了这个科目
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
好的。之前的会计只给两个有社保的人报个税,我现在只要是领工资的人就都报个税了,我这样操作对吗?
是的,应该来说主要发工资就需要申报个税的,只是这样还是存在不交社保导致的风险的
好的,谢谢老师
不客气,这是我们的职责所在