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老师你好,我们在做8月份帐的时候,知道有电费发票也知道金额,但是没有收到,我要做进费用,该怎么做分录

2020-09-19 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-19 15:27

你好,有电费发票也知道金额,但是没有收到,这种情况不能做费用入账,只能按预付款处理 借:预付账款 贷:银行存款等科目 今后取得发票才计入费用核算

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你好,有电费发票也知道金额,但是没有收到,这种情况不能做费用入账,只能按预付款处理 借:预付账款 贷:银行存款等科目 今后取得发票才计入费用核算
2020-09-19
收票方 借成本费用 进项 贷应付账款
2021-02-02
等应收账款收回后,才做提成处理,不然款项都没有收回,就将提成金额发放了,销售人员也不会去管应收账款是否收回了,如果是提成方案是应收账款收回后再提成,销售人员为了提成,肯定会尽心去收自己销售的货款。 对于公司资金方面也是有利的。
2020-11-29
你好 可以这么做的
2021-01-18
同学你好 那你这个得有科目余额表,然后输入出报表才行,或者让他们直接给你他们的数据,
2020-10-22
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