你好 你们是不是预存了电话 到时按实际情况在开发票给你们的 ?
老师好,我们是小规模纳税人的电影院,我们8月份开了6万多的电影票发票,但是这部分的发票金额实际不是当月票房收入的,因为客人拿的是电影券,那么这个月的卡票收入这个6万块,我可以做:借应收账款,贷预收账款吗?带到客人来消费的时候我再从预收里面转到营业收入来呢?主要是开了发票了,这笔账这样做是否合理呢?
老师你好,假如8月份交了536块钱电话费,顺便打出来了6、7月的发票,但是6月7月份每个月发票上记载电话费金额是445,那我这个该怎么做账
老师,有这么个问题:就是公司每月交办公室电话费,电信公司开的收据,是200或500,但是在当月开的电信服务发票显示是上个月的费用,费用也肯定和交的金额是对不上的。 我在做账务处理,如在5月交话费时交了500,相当预存话费500,借;预付账款-电信公司 贷:库存现金,6月再打印5月话费发票,借管理费用,贷预付账款 这样是吗?
电费是预充值扣除的,我6月的发票没有及时在7月份开出来,这个月账上钱不够了从银行扣除了,我改怎么做七月份的账务处理
老师,我想问一个问题,就是我现在是新接手的会计,我们六月份给人家开了五月份的发票是开了金额10822.82,然后人家7月1号的时候,给我们打款,10333.02的钱,这个差额489.8说是扣掉了银行刷卡费,还有电费,银行刷卡费是108电费是381.1合计是489.8刚好,那我做七月份的账,我怎么写分录呢?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
现在都是这样,交了话费以后当时只给一个缴费单子,本月实际消耗多少的发票只有到下个月才能打出来
交的时候只会给个收费收据
你好 那你就是 借预付账款贷银行存款。 收到发票 借管理费用 -话费贷 预付账款
必须得挂预付吗?像这种收费收据可以进费用吗?
你好 要有发票哈。 这个收据不能税前扣除的。 最终要取得发票才行。 先预存走预付账款
只能挂预付账款吗?这个预付不是主营的那种业务才挂预付吗?
你好 不是的。 可以挂预付账款的 或其他应收款