你好,中秋节买的白酒作为礼品送给客户的不能抵增值税 借 管理费用-业务招待费 贷银行存款

老师,一般纳税人收到进项发票,中秋节买的白酒作为礼品送给客户的,这个能抵增值税吗?记什么费用,分录怎么写?
老师,我们公司收到一张白酒的专票,白酒过节送礼了,因为白酒票抵扣后,要做进项税额转出,我可以在这个界面,选择不抵扣发票勾选吗?然后直接写分录借管理费用~招待费价税合计金额 贷银行存款 可以吗
1.某酒厂为增值税一般纳税人,2021年1月发生业务如下:(1)3日,销售散装白酒400吨,开具增值税专用发票上注明单价为每千克80元,并收取包装费8000元,包装物押金10000元;(2)7日,向家经销商销售低档瓶装白酒3000瓶,中档瓶装白酒5000瓶高档瓶装白酒2000瓶,开具增值税专用发票上注明每瓶为55元、105元和300元,另收取运输装卸费6000元;(3)9日,购进原材料一批,价值100万元,取得增值税专用发票;(4)16日,将100瓶高档白酒单价300元(不含税)送给股东和客户作为新年礼品。(5)20日,春节优惠活动销售瓶装白酒1000瓶,每瓶价格150元(不含税),给予对方8.5折优惠,并将折扣额与销售额在同一张发票上分别注明。(6)22日因业务量大委托B公司加工白酒,材料成本10万元,其他辅助材料成本1万元,26日收回加工完成的白酒1000瓶,支付加工费3万元。已知白酒每瓶标准500克,白酒消费税税率为20%加0.5元/500克。计算该月(1)增值税进项税额(2)增值税销项税额(3)委托B公司加工白酒应如何交税(4)应纳增值税额(5)应交消费
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 2000 贷:银行存款 2000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 2000 贷:其他业务收入 1769.91 应交税费-应交增值税-销项税额 230.09 3、结转成本时,借:其他业务成本 2000 贷:库存商品 2000 我想问,这样子的一个分录,对吗?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,假设是取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 20000 贷:银行存款 20000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 20000 贷:其他业务收入 17699.12 应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88 3、结转成本时,借:其他业务成本 20000 贷:库存商品 20000 老师,这样的一个分录,对吗
老师,我司投资了A公司123万,今年5月收回投资款3万,确认投资亏损120万,计入投资收益-120万,在第二季度申报企业所得税时需要对该笔业务做单独申报明细吗?
员工的交通费可以管理费办公费吗
老师,期间费用怎么测算?
老师,填写增值税申报表有什么注意事项吗
老师,我的房租发票呀1万元是跨年的,比如1万元的房租,25年有3333元,进费用了,剩下的6664元入那个科目,我放长期待摊费用里了,26年初在转费用科目,这样对吗
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老师,税额也可以计入招待费吗?
税额也可以计入招待费
老师,我只知道买过来自用或者做员工福利费是不能抵扣的,其他还有哪些情况也是不能抵扣的,有没有文字说明的
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买白酒属于什么?为什么不能抵扣
集体福利和个人消费,不能抵扣