你好 现在红冲即可。 借主营业务成本 红字 贷应付账款红字 据实红冲即可。
老师,我1月份计提了工资,借主营业务成本,贷应付职工薪酬,但是主营业务成本都已经结转完了,我现在想把这笔凭证冲了,我实际也没发放,我该如何做分录?
上个月做借主营业务成本贷应付账款 多做了 如何在下个月把这笔帐冲掉 如何做会计分录 这样做凭证影不影响税务问题
确认了当月有实际银行流水支出的主营业务成本之后,又补计提,借:主营业务成本 贷:应付账款 然后到了下个月又把上面这个补计提分录冲销掉。 请问这个补计提做账有什么意义?不太懂这样做账的目的。请详细解答。
7月份重复做了一笔会计分录是 借:主营业务成本 应交税费,进项税 贷:应付账款 10月份应该如何做红冲分录
上个月做了一笔借主营业务成本贷应付账款但这笔分录里面金额多了,做红冲怎么做
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
贷冲红字也是在贷方对吧 还有上个月做了好几笔这样的帐 下个月都按照你这样的冲红吗 影不影响税务方面啊
你好 就是原来分录不变。 金额负数冲即可 。 是的 只是这样 上月的利润会少。 本月的利润会多 。因为你暂估错误了
冲掉的话本月利润也不会变多啊 只是恢复原样啊
这样做会计分录 我成本大于收入 我就亏损了 不用交企业所得税 下个月我在做冲红 把这个帐冲红会不会影响税务问题 我主要想问这个
你好 我是说 你上个月因为多做了成本。是不是上个月的利润会少 。 你这个月红冲了多做的 这个月利润就会变多 。实际总的利润不影响。 我说的是影响你们月报 。 总得来说税务那边不影响。
好的谢谢 老师方便加下微信/?
抱歉 学堂不允许私加你们学员。 有问题官网问即可。
谢谢啊啊啊啊啊
没事的 。 有问题官网提问就行了。 有很多老师回复的。