你好 现在红冲即可。 借主营业务成本 红字 贷应付账款红字 据实红冲即可。
老师,我1月份计提了工资,借主营业务成本,贷应付职工薪酬,但是主营业务成本都已经结转完了,我现在想把这笔凭证冲了,我实际也没发放,我该如何做分录?
上个月做借主营业务成本贷应付账款 多做了 如何在下个月把这笔帐冲掉 如何做会计分录 这样做凭证影不影响税务问题
7月份重复做了一笔会计分录是 借:主营业务成本 应交税费,进项税 贷:应付账款 10月份应该如何做红冲分录
上个月做了一笔借主营业务成本贷应付账款但这笔分录里面金额多了,做红冲怎么做
老师您好,上个月开了发票,这个月做了冲红,请问会计分录这样写对吗? 借:主营业务成本 -4000 贷:应交税费 - 应付账款 -
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗
贷冲红字也是在贷方对吧 还有上个月做了好几笔这样的帐 下个月都按照你这样的冲红吗 影不影响税务方面啊
你好 就是原来分录不变。 金额负数冲即可 。 是的 只是这样 上月的利润会少。 本月的利润会多 。因为你暂估错误了
冲掉的话本月利润也不会变多啊 只是恢复原样啊
这样做会计分录 我成本大于收入 我就亏损了 不用交企业所得税 下个月我在做冲红 把这个帐冲红会不会影响税务问题 我主要想问这个
你好 我是说 你上个月因为多做了成本。是不是上个月的利润会少 。 你这个月红冲了多做的 这个月利润就会变多 。实际总的利润不影响。 我说的是影响你们月报 。 总得来说税务那边不影响。
好的谢谢 老师方便加下微信/?
抱歉 学堂不允许私加你们学员。 有问题官网问即可。
谢谢啊啊啊啊啊
没事的 。 有问题官网提问就行了。 有很多老师回复的。