同学,您好,可以这样操作。

老师,你好。我账上有20万的钱是先付出的,对方承诺设备弄好以后再开票。我钱已经付了,我是不是可以记在预付账款里
老师,请问,我开给联营方的发票金额大于账上的金额,对方是不是可以先按账户上小于发票金额先回款给我,剩余的金额他们可以等下次账上有钱了再付给我呢
老师,同一个客户,我第一次付钱他没有马上开发票,我可以先记到预付账款哈?后面发票开来了再冲掉预付,如果后面我们一手交钱,对方一手开票,我可以不用预付账款这个科目吧?
老师好,应付账款在借方500,是不是表示预付,我多付对方的钱? 现在我多付对方钱了,购进的有货物,对方不给开发票,该如何调账呢?
老师你好,请教一下,我们委外生产,承诺对方先给一笔用于工厂装修的预付款,但是要等两年后从货款中扣除,这笔预付款付了之后应该怎么开票呢?可以两年后再开?
公司更改名字又从杭州迁到宁波,去宁波税务登记要带那些资料?
国家企业信用信息公示系统怎么查不到个体工商户信用异常情况?
老师,小规模公司职工免费吃饭的食堂用的米面油及蔬菜水果牛奶如何入账?
23年专用发票未入账 今年9月认证抵扣了 怎么做分录
老师请问下,e表中,1-2列的每行名称是否一致,要用什么公式
那说明郑姐还欠了你们单位250,00,但是现在只有11万走对公,老板娘说那就以不合作理由,就做到11万这里不合作了,实际他们私下打款,不打对公账户了,这个其他应付款郑姐这个11万怎么平账才合理呢?
请问老师之前其他应收款忘记挂账了,然后直接借银行存款贷其他应收款了,然后其他应收款是负数,那现在怎么办怎么调整账务
老师,什么 是保利额,什么 是保利量?
给办公室行政等职能部门购买的工服,发票上面写的劳保服,是不是可以计入管理费用劳动保护费?
老师,企业所得税是季度申报,比如第三季度是九月计提10月申报后缴纳,假如九月没有计提,10月申报后按申报表上的金额补计提借所得税费用,贷:应交税费-应交企业所得税,然后缴纳借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款,这样可以不。
之前有个朋友说我预付款账挂着太多了,不对。说一般是工程上才用预付款。所以我就不知道怎么弄了
这个不影响 ,这样没有问题。正常的业务,
老师,你好。公司目前没有收入。运营都是借钱在运转。其他应付款挂着300万呢,影响吗
有借老板的,有借个人的
这个借款太多,不是很好,挂其他应付款是没有问题的
是的,这个月我也不知道怎么报。但这确实是借的钱在运转
那就这样做账吧,这没有办法的
嗯,谢谢老师了。
同学,您好,不客气的。