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老师 一般纳税人 当月收到的专项发票 但考虑到税控 进项税不能在当月抵扣,但该张发票要作为成本费用 ,例如:含税发票50000元 税率是9%.那现在该怎么进行账务处理?

2020-11-06 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-06 12:02

借,成本, 应交税费~应交增值税~待认证进项税 贷,应付账款

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快账用户3170 追问 2020-11-06 12:07

好的 老师 比如说这个发票的发票联 在10月里进入了成本,那进项税待认证进项税额 的抵扣联是不是也可以跨年抵扣认证?

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齐红老师 解答 2020-11-06 12:24

可以的,可以跨年认证的

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相关问题讨论
借,成本, 应交税费~应交增值税~待认证进项税 贷,应付账款
2020-11-06
你好,现在是认证抵扣了进项发票吗? 
2020-11-06
是的,你整个处理都是对的
2020-11-06
你好! 是的,含税记入成本就可以了 认证时,可以选择认证不抵扣进项。
2021-02-09
同学,你只要在下个月纳税申报前抵扣就行
2021-01-06
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