你好 正常入库就可以了
老师好!我们收到的货物已录原材料,可是对方没有发票开来,现在我们想把账做平算了,请问老师分录该怎么做?
请问老师,已收到客户开来10000的进项专用发票,我们已付了款并做了账,现已开发票里包含有一部分原材料没发货的,多的金额做的预付账款,现在中止了这个业务,我们要客户退回多付的预付款,这个账务怎么处理做会计分录?
老师您好,我想咨询一下,当时我们给对方开了发票,但是当时做账做的是收现金,没有挂对方的往来,后来对方给我们把钱转入公户了,我做调整分录怎么做?
老师好,想问一下我们之前收到货后做了应付账款暂估入账,但是现在对方未开发票,也不要货款了,我应该怎么把账调平啊
老师好,问一下我年底入库了一批材料没有暂估,今天一月份来票了,我做到原材料里,但是和我们实际的入库数有差异,请问我用分录怎样做才能把原材料做平?
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
老师!没有发票入账,账还是平不了呀。
你好 入库了 为啥不平 就差没有发票才对
老师,对方不开发票呢
你好 一样做账 就是没有发票不能税前扣除 汇算纳税调整