你好 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
你好,老师,问一下,我抵扣税控盘维护费280好像忘记在账上反映了,现在导致我的未交增值税差了280应该如何处理
老师,你好,我想问下我们2020年那个税控盘和维护费440,维护费280一年,我们用了半年,把税控盘销了,2020年航天退我们140快钱,但是我们在2020年把440给抵扣了,进入了减免税,那我们20201年要怎么做账务处理啊?
尊敬的老师,您好!我单位是小规模纳税人,在今年第二季度缴纳了税控盘维护费280元,第二季度应交增值税为6500元,现在7月1日至15日季度申报增值税,想抵减这280元,请问,抵减时:借:应交税费(应交增值税)280 贷:管理费用280 这个会计分录做在第二季度,还是做在第三季度?
老师,你好!在17年的时候,我做了一笔分录 借:应交税费—应交增值税—减免税费330 贷:管理费用—税控设备维护费330 结果在20年才发现这笔分录是错的,因为当时增值税申报表并没有见免这笔款。现在账上就显示我多交了这330的税,我该如何冲平才对?
老师!早上好!想请教一个问题,就是税控系统维护费,我在入账时做了个管理费用,然后想等要用这笔税费时再结转到应交税费的,可是后面就没有开过票,然后年底了,我需要把应交税费-应交增值税结转为零,我现在是不是要把税控系统维护费结转到应交税费-应交增值税减免税款?然后再把应交税费-应交增值税结转到应交税费-未交增值税?那如果这样结转完了,我的应交税费-未交增值税借方余额会和增值税纳税申报表上留抵税额不一致,会相差一个附表4上的税额?要想一致,我该怎么做呢?
老师,在电子税方局怎么查电商个体户是查账征收,还只核定征收的
请问老师,23年度甲企业是小微企业,24年的1-6月的六税两费的减免,是根据2022年的汇算清缴么?24年的7-12月的六税两费的减免,是根据2023年的汇算清缴么?
老师,请问出租厂房,一般纳税人税率多少?
残保金计提和发放的分录怎么写
老师您好,公司给员工买的团体意外伤害外险我应该做那个科目
光伏电站运维合同,开具什么发票,税率是多少
老师你好! 核算资源税时 商砼中砂石的资源税怎么核算
老师,我想问一下,小规模,从2024年1月份成立到现在2025年9月28日总共开票出去32万 成本票开进来的是30万。我现在还要开票出去,我不知道我应该开多少票就不用叫税,请问这个怎么算
当期利润表净利润本年累计数+资产负债表年初未分配利润金额,不等于资产负债表未分配利润期末余额,其差额刚好等于以前年度损益调整科目本年累计发生数。 要调整吗?应该怎么做
什么是结构性存款?怎么入账?
可是现在是我的未交增值税不一样,借方少280,贷方多280
借应交税费未交增值税贷减免税款