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收到的高铁票差旅费,可以计提赢交增值税-进项税吗?按几个点?如何做分录

2020-11-17 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-17 11:30

你好!是你们公司的话,可以做。9个点 借:管理费用—差旅费—交通费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:现金等。

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快账用户3186 追问 2020-11-17 11:33

可是这个进项税在发票认证系统里不会出现,无法勾选,那怎么抵减呢

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齐红老师 解答 2020-11-17 11:34

您好!这个是自己填写的。不是勾选的

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快账用户3186 追问 2020-11-17 11:37

在哪里填写呢?我们平时报税都是一体申报的,数据都是自动生成的

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齐红老师 解答 2020-11-17 11:38

你好!这个是自己计算,自己填写 附表二8b和其他里面填

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快账用户3186 追问 2020-11-17 12:53

老师,我10月份的高铁票,没有在10月份的报税里抵减进项税。我们是一般纳税人,但是是每3个月出一次季度报表。现在已经10月份的报税已经扣了。我该如何做账?10月份的记账凭证还没做完

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快账用户3186 追问 2020-11-17 13:05

老师吃饭去了么

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齐红老师 解答 2020-11-17 13:31

你好!你可以在11月的时候抵扣。这个没关系的

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快账用户3186 追问 2020-11-17 13:32

那我这个记账凭证还是继续做到10月份的里面,是吗

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快账用户3186 追问 2020-11-17 13:32

然后12月初申报11月的增值税时填写附表二进行抵减,是这样吗

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快账用户3186 追问 2020-11-17 13:45

老师,不好意思,麻烦您辛苦说具体点操作,我现在该怎么做?高铁票的记账凭证还是放10月份里面,是吗?等12月初做11月的增值税申报时,直接在附表二里哪个选项里填,需要做说明吗

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快账用户3186 追问 2020-11-17 14:12

哎,老师不理我了

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齐红老师 解答 2020-11-17 14:16

你好!是的。只是10月不抵扣

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你好!是你们公司的话,可以做。9个点 借:管理费用—差旅费—交通费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:现金等。
2020-11-17
同学你好 对的 就是这样做的 都是抵扣9%
2021-03-30
您好 借 管理费用-差旅费 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款等
2021-05-12
嗯嗯,可以的,没问题的
2023-04-20
同学,你好, 老师,公司员工出差的高铁票可以计算抵扣,计算出来的税额是计入应交税费-应交增值税(进项税额)? 这个处理是正确的。 申报增值税时,填在即征即退项目内,当收到税局返还回来的税额时,如何入账? 申报的时候,是填到可抵扣那里,有一行是其他那里 不存在税局返还之说。
2021-06-23
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