你好!是你们公司的话,可以做。9个点 借:管理费用—差旅费—交通费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:现金等。

收到的高铁票差旅费,可以计提赢交增值税-进项税吗?按几个点?如何做分录
老师,请问一下,当月的账还没做,先按照抵扣的专票申报的增值税,后来做账的时候有机票,高铁票,还没有做进应交税费应交增值税-进项税额科目,那做账的时候再把那部分计算抵扣,还可以吗
老师,公司飞机票,民航基金,计提增值税进项了,这个现在怎么处理?我如果在4月份做进项税额转出,分录是借,管理费用_差旅费,贷,应交税费-应交增值税_进项税额转出,,这样做可以吗?
公司内帐,收入确认按含税的金额确认,需要交的税按进项差提取,这个进销差的分录是不是:借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税(销项-进项)贷:应交税费-应交增值税-未交增值税?如果是这样,资产负债表里应交税金是负数吗?
小规模差额征收旅游行业的增值税。收入计提的销项,可抵扣的成本计提的是营改增抵减销项税额吧?期末应该如何处理?我把他们转入未交增值税,没到缴纳点免税的我转入营业外,对吗?第二如果抵扣部分未全部抵扣,应如何结转税费呢?
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
可是这个进项税在发票认证系统里不会出现,无法勾选,那怎么抵减呢
您好!这个是自己填写的。不是勾选的
在哪里填写呢?我们平时报税都是一体申报的,数据都是自动生成的
你好!这个是自己计算,自己填写 附表二8b和其他里面填
老师,我10月份的高铁票,没有在10月份的报税里抵减进项税。我们是一般纳税人,但是是每3个月出一次季度报表。现在已经10月份的报税已经扣了。我该如何做账?10月份的记账凭证还没做完
老师吃饭去了么
你好!你可以在11月的时候抵扣。这个没关系的
那我这个记账凭证还是继续做到10月份的里面,是吗
然后12月初申报11月的增值税时填写附表二进行抵减,是这样吗
老师,不好意思,麻烦您辛苦说具体点操作,我现在该怎么做?高铁票的记账凭证还是放10月份里面,是吗?等12月初做11月的增值税申报时,直接在附表二里哪个选项里填,需要做说明吗
哎,老师不理我了
你好!是的。只是10月不抵扣