您好!是的。就是这样操作。

老师您好!我公司建筑企业,甲供材项目。我应该在施工所在地预交3%的增值税吧?在机构所以地只申报,不再交税了。对吧?
老师,我们是建筑施工企业,我们在项目所在地预缴时,城建税是按照5%交的,那回公司所在地申报时城建税是按照5%还是7%交呢
请问老师,我第一次申报建筑业的税,我公司在异地预缴了增值税9万,现在机构地汇总后应交增值税是7万,扣除预缴的9万,还有2万留抵,所以机构地就不用交增值税了,请问我附加税怎么计算呢,是不用交,还是应该按7万来计算,申报时再把预交的附加税分别填到表五呢?
老师,建筑业,,营改增前的项目,在施工全额代开了发票并且全额交税了,并且在施工地申报了。没有在机构所在地申报收入。造成之前的一笔预收款,无法平账了。该如何税务处理呢?
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下
老师,员工6000元的费用报销,12月份的发票,已经结账了,12月份没有预提,可以计入到1月份吗,我们需要怎么处理
周六周日能开普票吗?是不是只能周内开票
12月末应付工资和应交税费有余额吗,如果有余额是挂的几月的余额
公司没有员工,个税系统是不是就不需要申报了
融资租赁公司应付账款和实际欠款 有差额怎么处理
老师你好,10月银行账一把付了4000元,有2000是9月的,有发票,在9月已经入账,有2000是10月的,这个分录怎么写,摘要怎么写
销售自行开发的房地产项目,适用一般计税方法计税时,按照取得的全部价款和价外费用,扣除当期销售房地产项目对应的土地价款后的余额计算销售额,请问老师,这差额的部份,也就是抵减出来的销项税额要怎么做分录?(平时房款开全额发票了,就要确认收入,我就按正常的分录确认收入)
那我异地交的0.2%的所得税和增值税分录应该怎么做呢?
你好!借所得税费用 贷应交税费—应交企业所得税 然后借应交税费——应交企业所得税 应交税费—应交增值税—已交税金 贷:银行存款等