你好,是的,应该一致的

期末应交税费-应交增值税借方余额,大于贷方余额,其中借方包括已交增值税 应该先抵减哪个?比如借方余额,进项12000,已交增值税9000,贷方销项10000。这种情况先抵哪个
刚接手工作,一般纳税人资产负债表应交税费期末余额4132.实际有留底进项税9000多,这个应交税费怎么调成-9000多,
期末应交税费余额贷方-62359.71,实际手里还有进项税额64568.92,这两个数应该一致吗?
老师好,请问应交税费应交增值税进项税额期末有借方余额,但是实际没有进项税额了?这样我ノ☀如何处理?
老师,借:应交税费应交增值税进项转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。是将进项税额转出期末无余额,可是应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额了,这个期末可以有余额吗
老师好,挂靠方异地项目,挂靠方预交税款的话钱需要转给他们吗?怎么做账比较好呢
公司购买CAD软件198000做到什么科目
我们有同事想公积金交的多点,必须调高基数吗?实际他没有发那么高工资可以调上去吗
朴老师,公司若是个体户,月开票超过10万普票就得全额交税是不是?举例说明,
财政部 税务总局公告2026年第1号文件中是适用简易计税方法的项目中没有包括混凝土,那么混凝土行业是否还可以选择简易计税?
老师好,我司与个人签订了一份合同,合同金额为10万元,内容是苗木装杯,苗木是我司的,人工及苗杯都由个人负责,请问个人开具发票给我司时,发票税收编码是哪个
上个月报未开票收入,然后这个月开票了,这个月报增值税的话,怎么冲
老师我们老板想给一个驾驶员在公司交社保,但是他不属于公司的员工,社保公司和个人缴纳的部分从他干的活里面扣,公司也不发工资,他是干活就结款的那种,在公司缴纳社保不发工资有风险吗?我应该怎么做啊
1月凭证中计提1月份电费,但是2月1号收到电费发票,怎么做会计分录?进项税不能体现吧?计提按发票含税还是未税计提电费?
老师,您好,我们公司是小规模纳税人,现在要升一般纳税人,但是目前小规模纳税人,还有暂估,请问升一般纳税人会有什么风险么?
那我的怎么不一致
你好,那就要检查账务跟实际不一致的原因