你好!请问上上个月你们做了账务处理吗?
如果员工上上个月报销费用,财务已付款,但是发票是这个月才开来的,那么应该分别怎么做账?
老师,这月有报销的费用有开的发票日期是上年12月份的,冲销之前的员工暂支款,如果把这些费用调整在12月账里,那1月份怎么的账里怎么做?来回分录怎么做合适?
发票是上个月收到的,已经认证,但付款是这个月付的,账上应该怎么做,做上个月银行存款对不上,做这个月进项税额对不上
老师,上个月的未开票收入漏申报税,这个月补上了,但是我上个月账务处理应该怎么改?如果把上个月未开票收入放入预收款应该分录怎么写
如果上月应发工资有问题后面补计了,但是系统已结账,但是工资款项在上月已发放,我这个月做账该怎么做
老师,公司主要是内销,之前外包的会计主要是做内销的。第一次出口退税和财务处理,是另外找一个做个出口退税的人来做一单,还是让原来的会计做呢?账都会归到原来会计那里。
老师,能给我发一份电子版的资产负债表表格不
别人来收购公司股权,看财务报表主要看哪些科目?怎么分析
老师好 新开的公司 进项票还没开进来 顾客需要销项票 可以开出吗
老师:计提工资155800元,老板发其中一个员工工资(10000元)时点多了一个0,变成245800元,员工在当月最后一天转回多发的50000元,在下个月又转回多发的40000元,现在分录这样写对吧?
老师帮我看一下这个合同。他是这样,他这个是老城区改造,我们不是跟人家合伙的嘛?,然后就是那个居间费,要付给这个人。他就是想转到他们公司,然后跟我们签个这个劳务合同。但是他这个劳务合同好像又是包工包料的,就是讲,如果后面开9个点的工程票,是否合理?
老师,公司收到客户的酒作为抵债,这个账怎么做呀?
老师,你好,物业坑吗,工资3600买社保餐补一天8块有必要去吗
员工休产假,等生育津贴下来后再一次性付工资给员工,那休产假期间的每个月还需要给该员工申报个税吗
上月留抵5万,这个月进项税额4万,销项税额7万,我再开多少票能达到增值税税负2.88%
之前的还没有做 是一个新设立的企业
请问付款方式是什么呢?
设立了几个月了才开始做账就是设立以后很多报销单但是没有发票但是钱已经付了,后来才补上的发票
有对公账户转账的也有现金和其他支付方式的
借:管理费用/销售费用 贷:银行存款/库存现金
这是报销的时候做的吗还是拿回发票后做的
报销的时候做,发票也是附在报销单后面。
但是发票日期大于报销单填写日期
这个没有关系的哈