你好,去年日期的技术服务发票不到20万没有入账,在今年补入帐就是了

请问去年日期的技术服务发票不到20万没有入账该怎么办?
去年付了款,发票今年3月才收到,开的是技术服务费,请问怎么做账呀
我公司有两项业务,一项是是提供劳务,一项是提供技术服务,劳务收入为25万,对应成本有18万人力资源的票,技术服务今年没有收入,但是收到20万的成本票,想问一下这20万我应该记在哪个科目下
一项是是提供劳务,一项是提供技术服务,劳务收入为25万,对应成本有18万人力资源的票,技术服务今年没有收入,但是收到20万的成本票,想问一下这20万我应该记在哪个科目下
一项是是提供劳务,一项是提供技术服务,劳务收入为25万,对应成本有18万人力资源的票,技术服务今年没有收入,但是收到20万的成本票,想问一下这20万我应该记在哪个科目下
你好,请问50万实收资本印花税是125万还是62.5万,小微企业
今年发生坏账,没有做坏账和资产损失,可以吗?证据链条不足
请问,1月发放的年终奖金个税如何计算的?是与12月份工资合并在一起计算的?还是作为单独一个月(独立出来)计算的?
老师您好,我想咨询下,我公司现在应纳税额250万左右,还属于小微,但是汇算清缴的时侯有纳税调增83万,这样可能就享受不了企业所得税小微政策,那交所得税是按超300万的部分交25%的所得税,还是83万全额交25%的所得税
老师,一般纳税人13的税率,客户想要普通发票,我这边账务处理时需要单独体现销项税吗?还是全额计入收入
5块钱算一股份的话,那么50算多少
企业所得税申报表里面有一项资产损失是或者否是什么意思?
老师,民非组织企业所得税年报的营业成本数据以包含管理费用,但是在管理费用一栏又自动跟出数据,导致营业利润与年度财务报表中的业务活动表算出来的数据不一致,怎么解决?
应交税费是负数是因为有进项留底吗
老师,我想请问一下,小规模纳税人,做账入固定资产,需要考虑税费?
邹老师,具体科目怎么做?日期跨年了会有影响吗?会引起税务关注吗?
老师,费用当时也并不是对公账户付款。
你好,借:以前年度损益调整,贷:库存现金等科目 可能会引起税务关注的
老师,税务关注的话会有什么问题吗?
你好,账务据实处理了,即使关注了也没有什么问题的
老师,这是工地的软件服务费,倒时税务会查具体软件吗?
老师,还用做借:本年利润 贷:以前年度损益调整。吗?
你好,税务可能查软件的 需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润科目
老师,像这种技术服务费如果发票日期没有超限的话税务也会要求查看软件吗?
你好,可能会查看软件的
老师,这样税务是不是就会根据软件查看里面的数据内容?
你好,是的,是很有可能查看里面的数据信息的
老师,之前有入账过几万,现在该怎么做才好?
你好,根据费用补入帐情况做相应分录就是了 借:以前年度损益调整,贷:库存现金等科目
老师,我是担心税务查看软件里面的数据,那些数据都是工地上的内账。是一些采都没有发票,会不会让补税?
你好,你不要把内账的数据也放在外账的软件里面就是了