你好,同学,是这样的啊
老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
老师,公司7月份才升的一般纳税人,这个月报税,增值税申报表不太懂得怎么填,老师有什么好的方法没有,还有就是,我在增值税申报表附表二中,第一栏认证相符的增值税专用发票那两栏都是阴影,不能填数据是怎么回事呢
老师您好!有几个问题想请教下哈! 1、新成立的房开企业没有销项,进项在账务上已经做了,发票是不是就必须认证?以前的发票都没有认证,可以全部认证到11月吗?在报增值税时,应该填列在哪个位置? 2、还有无形资产也要在增值税申报表上体现吗?
2020年12月认证的发票,发票认证都相符,现在国税网上申报“增值税纳税申报表附列资料(表二)”,是不是只要填第二张图片紫色方框里面的数据就可以了?
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
谢谢老师
不用谢,麻烦给个好评,谢谢
12月已经认证了,为什么国税网申报时跳出来这样呢?
你好,你有没有确认签名啊
为什么这样呢?
你好,同学,你这个月或上个月有没有确认签名?
应该没有,第一次做没人教,应该在哪里确认啊?
你好,在抵扣统计,申请统计之后,统计确认,就跳出来确认了
要先撤销统计重新申报吗?
你好,同学,是这样的啊
老师,是不是这样确认掉后,国税网才会数据更新,可以报税了?
你好,你理解的没有问题啊