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老师,我们之前有几个月没开票,申报的时候在未开票哪里10万,现在这个月全部补开了开了11万,在未开票哪里填了-11万,为啥申报表还能过去呢?那多开的这1万系统不提示吗??

2021-01-11 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-11 16:49

同学你好 多开的一万没事,你多开的交税就行了

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快账用户1139 追问 2021-01-11 16:51

刚才我是举的例子,多来了185万呢,要怎么办呢

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快账用户1139 追问 2021-01-11 16:54

而且我们申报的时候,在未开票哪里填的负数,本来未开票哪里平时填负数抵扣到0就完了,但是现在多抵扣了185 还能填进去,也不显示交税

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齐红老师 解答 2021-01-11 16:58

未开票收入的金额咩有这个185万吗? 多抵扣是进项抵扣,未开票收入错了重新申报

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齐红老师 解答 2021-01-11 16:59

未开票收入负数这个只能说是抵减

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快账用户1139 追问 2021-01-11 17:41

老师,红字发票开具最长期限是多长时间呢

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齐红老师 解答 2021-01-11 18:01

: 增值税普通发票开具红字发票没有时间限制。增值税专用发票已经认证的,开具红字发票没有时间限制。

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同学你好 多开的一万没事,你多开的交税就行了
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你好,对,未开票申报里填写负数,开票填写正数
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是的,是的,是这么做的。
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