应收账款里面的最好是公户对公户。

请问本公司的小规模纳税人,是造价公司,对方也是造价公司,因为有部分业务是对方公司做的,对方开了做了合同开了发票(我们支付的包税费在里头了),这个账务要怎么处理,借主营业务成本,贷应付账款吗?发票上的税可以直接进成本吗?
小A,非企业员工,由企业代缴社保,每月除了将社保公司缴纳部分及个人缴纳部分,打到企业公户外,还会另外支付给企业一笔服务费,请问,小A给企业公户打款的分录怎么做?若用差额征收方式做账,服务费是否必须开具发票?
新成立的清洁服务小规模企业,发生业务了 。普票开给对方企业了。但是对方钱还么支付,做账应该怎么挂。另外后期对方付款,必须付对公账户嘛?
老师我想问下 我们是建筑安装业 我给对方开了700万发票,本来对方收到发票应该支付700万的预付款,但是他们现在一分钱没付,我这边怎么做账务处理?
老师,我们公司从别的企业(非金融机构)拆借来的钱,定期支付给他们利息,到期归还本金,但对方发票开的咨询服务费,我们这边给对方的挂账怎么处理啊要
专项附加扣除过了12月还能享受吗,还没通知员工
说是要确认专项附加扣除是什么意思
汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;我们公司是做这个的,然后别人开给我们的模具加工费,还有销售给我们的模具,这两种发票具体是怎么入账?谢谢。
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
老师,筹建期工程施工,对方发票要给开安装服务费可以吗。合同内容重新签定
成本票没有的话 年底不回来 可以先做成本 到1月份进票吗?
电7-9月增值税未交,10月增值税做进项抵欠后,未交增值税科目怎么做分录
老师,请问年底公司没有盈利(未分配利润负数),可以发年终奖吗?(朴老师
老师:分公司是小规模纳税人,所得税是自行申报。 增值税是1%,请问附加税是否减半
售价金额法结转成本,是什么意思
那如果没有走对公账户,而且微信转账或者走私户了 ,做账怎么做
出一个委托书,借其他应收款个人微信贷应收账款。
如果说是这个新成立的企业,给别的公司开了10万发票 ,是这个别的公司拿新成立公司开的票用来年底充票, 后期钱也不会到新成立公司的账 ,这个新成立的企业开的票会承担那些税
企业所得税看利润 其他的不交