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12月份对方给开具的进项专票税号错了 导致本月1月份无法认证抵扣 要多交6万税金 如何处理

2021-01-13 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-13 08:54

没有好的办法,你想少交税,可以去找专管员,叫老板去找,剩下你懂的,不熟悉话,

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快账用户6628 追问 2021-01-13 08:57

可以确认未开票负数冲减吗 还有找专管员大概需要多少费用呢

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齐红老师 解答 2021-01-13 09:03

这个是需要你找专管员协商,这个费用不清楚,。我是看之前武汉同行说直接找专管员说是未开发票填写负数,

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快账用户6628 追问 2021-01-13 09:06

这样费用大概是在多少呢 大概

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齐红老师 解答 2021-01-13 09:12

这个费用不清楚 不知道,

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快账用户6628 追问 2021-01-13 09:15

那这样操作困难吗

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齐红老师 解答 2021-01-13 09:28

这个看你们专管员这个,不好说,确实有人操作成功过,之前也有学员说反馈操作没有成功,专管员没有同意 

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快账用户6628 追问 2021-01-13 09:34

这个6万税如果交了 以后是不是也退不了了 因为以后每个月都有进项票来抵扣 也不需要交税 6万块税也退也只是留作以后抵扣 再也取不出了是吗

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齐红老师 解答 2021-01-13 09:44

这个是退不了这个,是的,

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快账用户6628 追问 2021-01-13 09:45

那之前有操作成功的给专管员多少钱呢

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齐红老师 解答 2021-01-13 09:58

这个费用不清楚 不知道,

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没有好的办法,你想少交税,可以去找专管员,叫老板去找,剩下你懂的,不熟悉话,
2021-01-13
你好 问下你税务局允许延期交税吧 就是你这个月的进项抵扣上个月的税款
2021-01-08
你好,你自己留一个复印件,把发票退给对方就可以了
2022-08-08
五月份借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费, 两个发票都是这么做, 然后六月份红冲的借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 五月份需要缴纳的增值税是23
2023-06-10
那你现在手里有进项吗?现在可以留底抵欠。
2023-04-05
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