你好,你看一下,你们有商贸的税种认定吗?增值税的。
老师, 我上个月开了50万的技术服务费税率为6%,我5月份同样也开了75万的服务费税率为6%,请问我这个月在报增值税表三的时候,有个期初余额为75万,这是第一次开的,那我上个月开的50万是填在本期发生额呢还是本期服务、不动产和无形资产的价税合计(免税销售额)呢?还是两个都要填 同样都是对应的6%税率
12月刚成立的小规模商贸公司,同月给对外开了50万的建筑服务类发票,但是要申报增值税时第三栏自动填充了,怎么服务、不动产和无形资产第一栏填不进去?
你好,购买的冷藏车租金给别的公司,1月未开票,按权责发生制报税出去13%,附表1销项增值税申报表第二栏13%的服务、不动产和无形资产显示灰色,填不进去怎么办?
老师,公司转让,实收资本240000,欠股东借款63万,120万转让,要上多少个人所得税
主营业务收入总共开了49100的发票 冲红了29550元 这是分开开的发票 我就写了总计 然后银行收到了39150元,会计分录怎么写
警告您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(含税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳税人),无法办理该业务
老师,上个月一张发票开错了。现在红冲可以不,
一个工业企业的年生产值2000万,要纳什么税?税税率怎么计算?
老师晚上好!房东与法人同一人,房租可以开吗?
请问国外客户送的免费样品海关缴款书可以抵扣吗?
老师您好,我们公司跟银行贷款好多次,好多年,应该没开过发票,这次一起开了行不行,前些年的用不用开,做账怎么做
老师:中秋节给员工发了合价值100元的月饼和200元现金,应怎样入账?要帮报个人所得税吗?
老师,我公司是一家民非组织,在申报企业所得税季度申报的时候,提示申报表上填报的营业成本与财务报表主营业务成本不相符,
这是认定界面,我们是小规模纳税人,怎么增值税是13%
你好,这个税率不用管的。你看一下,你能不能修改到货物里面。
可以是可以,但我这先是用的一键预填,他直接给我填到服务类去了。就是服务类第一栏填不上。按理说我们这属于工程类
你好,你开的发票是什么业务的?
我们干的活属于道路工程,包工包材料
那你没有工程的施工增值税税种认定。
那这个需要去税务认定一下吗?
是的 需要去增加 还有建筑的得有资质