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公司是一般纳税人,销项是58754.99、进项是55245.61,转出未交增值税是6431.81这个分录怎么做啊

2021-01-13 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-13 17:03

你好,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税)6431.81,贷应交税费--未交增值税6431.81

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你好,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税)6431.81,贷应交税费--未交增值税6431.81
2021-01-13
哦,你不可能一直没有进项,可能只是目前而没有,正规的操作方法,是需要将销项进项的差额转到转出未交增值税的
2022-08-20
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 你有留底的时候转出未交增值税,在借方有余额, 现在有贷方余额抵扣了。
2023-02-20
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-04-24
你好!对的,分录就是这样了。
2021-03-29
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