同学你好,如果上期申报有有留抵税额,是自动抵减的;
老师:一般纳税人比如8月勾选了10万进项税,但8月只有6万销项税,剩下4万想留抵,是选“本期认证本期申报抵扣”还是“本期认证下期抵扣”呢
我司是一般纳税人,上期留抵税额10万,本期未勾选进项票,本期开票税额13万,可以不使用留抵税额,缴税13万吗?
老师,你好,请问 假设某企业,内销不含税100万元,外销人民币100万元,退税率13%,本月进项税20万元,上期留抵22万元 当期免抵退税额=100×13%=13万元 当时应纳税额=200×13%-20-22=-16 那这个16万就是当期期末留抵>当时期末免抵退税额13万 所以当期期末应退13万 对嘛?
老师,一般纳税人,增值税率13%,本期发生额23万,留抵税额3000,已开6万发票,预缴1000,还需要开多少发票?
有一张较大额的进项发票该怎么处理?进项税额可以留部分后期可以抵扣吗?比如这张发票进项税额10万,本期抵扣9万,剩一万结转留下个月抵扣?