你好,公司给员工的惨不起200,这个什么意思
请问老师,我公司多发一个员工200多工资,那员工在次月退回了,请问这怎么入账呢?
公司给员工的惨不起200,现在员工退回来了80,请问老师怎么做分录
老师 请问员工代垫公司的货款,怎么做分录,还有退回给员工代垫的货款怎么做分录
公司给员工交的意外保险费用,现在有退回一部分,去年是做员工福利费的,现在退回怎么做分录呢
请问公司之前欠的员工的钱200已做其他应付款,后来想和工资一起发放现金给员工,请问计提和发放的分录应该怎么做?
老师我有个问题,我们现在增值税进项税额太多了,但是费用还是要做进去,那我现在比如说本月我收到员工的报销发票一张10000元,对应税率是9%,进项税是825.69,我本月做分录是先做借管理费用-办公费10000 贷:其他应收款-XX员工 那我假设年底之前发票不够了,我要勾选这个825.69的发票,但是我账套又没记录这笔825.69,我应该怎么做呢
企业周转房的维修费及设施购置是计入福利费还是其他业务支出?
老师说我想问一下新成立公司,公户账户股东借款进行付款项目,这个借款金额占用股东认缴出资额作为投资款,还是作为借款入账
老师你好,我想问下,去年已经抵扣的一张进项票现在红冲了,该如何做账?
咨询服务类的公司,税负比是多少,企业所得税
老师咨询一下,提前1个月给员工发放工资应该怎么做账
老师老师 查阅凭证的时候发现我们之前是借:发出商品 贷:库存商品 结转是这样的 借:主营业务成本 贷:发出商品 后来的会计做账就直接没用发出商品了 直接就是借:主营业务成本 贷 :库存商品 请问是正确的吗?哪里有问题不?需要调整吗?需要的话如何做呢
我是做仓库租赁的,我租仓库进来,和租仓库出去都需要交印花税吗
老师,以前进货时时一般纳税人,现在变成小规模了,我们现在开票按1的税率卖是吗
老师打车的车票可以开发票吗
餐补... 老师
你好,你们当时的分当是做什么
借:应付职工薪酬-职工福利费。贷:银行存款
现在退回来了 80 元 请问怎么做分录
你好,退回时,借银行存款80,借应付职工薪酬-职工福利费-80
两个借方是什么意思啊 老师
你好,一个借方负数是冲掉以前的80,另外一个是收到80
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