你好,同学! 你现在预缴这个1万块钱,到时候他会自动抵扣的。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    一般纳税人,进项税留抵税额为10000元,上月开发票增值税合计5000元,异地预缴增值税1000元,请问本地申报时怎么申报,是否抵扣4000进项税?
上月申报了增值税预缴税款,然后申请延期缴纳,预缴税款没有入库,这个月开具发票,填写增值税申报表时填写预缴税款抵减,但无法申报,显示分次预交税额不通过,这是怎么回事?
做延期申报预扣的增值税10000元,延期到期后这10000元,申报的时候怎么抵扣,是预缴增值税
11月份预售账款含税金额是300万元,办理延期时税局先扣了增值税1万元,延期到期后怎么填报申报表?
老师,我公司申请延期的时候预缴了10000元增值税,到时候要退税才能返回。这个怎么做分录
                老师,如果把17年成本收入做在以前年度,那么所得税当期如何报
农村合作社可以收购其他合作社的产品吗
公司未租赁办公室,法人居家办公,但是房子也自住,这种情况可以开租赁发票给公司吗?
请问老师,创建了个新账套,有两笔凭证漏了,但是加上这两笔数后和原来的数就不一样了,请问该怎么调?
你好老师我想问一下我们是经销商,厂家开给我们的发票是红蓝同票,然后我们开机动车发票给客户的话怎么把差价给我们的二级销售网点呢?
老板问资产负债表里的货币资金为什么不等于未分配利润期末数加上固定资产累计折旧的期末数?
老师你好,我是房地产公司,与施工方签订房屋抵顶工程款协议,施工方把房屋买卖合同写在第三方个人名下,买卖合同房款多于抵顶协议约定房款,多出来的房款该怎么做分录?怎么理解?
企业已经开进来的发票现在不用可以作废吗?公司不开了
老师好,给供应商私对私转货款,然后供应商给我们开发票,这样可以吗?(供应商说对公金额超过就要变一般纳税人了)
老师,请问一下我们有个客户是贸易公司,我们每次出货都是直接出货到海外物流点,还有的出货到终端客户,也就是客户的客户,现在税务要看我们的物流单,请问我们提供过来给税务看不会说客户没有入仓存在风险吧
到时填一下附表四
完税证明上是增值税销售不动产10000元,这10000元什么时候抵扣
就是你下一次缴税的时候,你不是说你申报了延期吗?就等你下次你写的延期到什么时候,就等到你那个时候要申报的时候,你这个就可以抵扣。
我现在身边没有那个附表四,不然我可以拍给你看一下。
或者你给我留一个邮箱,然后星期一我上班的时候我给你发一份那个附表四,我告诉你怎么填。
填完那个附表四之后,主表的28栏它就会自动出来那个金额就会自动抵扣掉的。
327744042@qq.com,我们是房地产开发企业现在还没确认收入,现在按预收款预交增值税,我的延期到期了,现在要申报预交增值税,那么以前报延期扣的增值税10000元,要怎么填,在哪张表填,比如我应预交增值税申报是20000元,那我本次应该交多少税
这个填附表四,填完附表四之后有个主表的28栏,它会自动跳出来。我周一发那个表给你,然后在表里面,附注说明吧。
现在还没开带税率的发票,先扣的10000元能填到主表28行那吗
老师,我先举个例子,比如我11月份的税款办了延期申报核准,税局先扣了增值税10000元,房地产开发企业本月预收账款是300万元,那预交增值税是300/1.09*0.03,采用一般计税方法,如何填预交增值税申报表,增值税申报表,还有附加税申报表,这个附加申报表是预交增值税申报带出来的那个表吗?,麻烦发到我的邮箱,谢谢
对的,是填附表四,具体的情况我周一的时候发报表的时候在里面备注一下给你。
好的,谢谢
不客气的,亲爱的同学