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老师,当月异地预缴增值税分录,借:应交~已交,贷:银行。次月申报时,还用做什么分录结转吗?

2021-01-31 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-31 15:41

你好 需要交税的抵扣就可以 借应交税费未交增值税贷应交税费预缴增值税

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快账用户2189 追问 2021-01-31 15:42

因为上月有留底,所以次月不用交税,还需要做这个结转吗?还是说,哪个月份需要交增值税了,再结转

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齐红老师 解答 2021-01-31 15:43

你好 那就不用做了 以后需要抵扣在做

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快账用户2189 追问 2021-01-31 15:43

谢谢老师

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快账用户2189 追问 2021-01-31 15:46

再者,假如以后月份需要抵扣了,这部分不够,还需要计提一部分增值税,计提时,借:应交~转出未交,贷:应交~未交,再结转预缴,借:未交,贷,已交,这两个方向的未交,数据应该是怎样的?

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齐红老师 解答 2021-01-31 16:08

借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税 贷应交税费预缴增值税 银行存款

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你好 需要交税的抵扣就可以 借应交税费未交增值税贷应交税费预缴增值税
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您好,是的,分录是这样做的
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借应交税费未交增值税 贷应交税费预缴增值税
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