只要汇算清缴前发放了,就不用纳税调增的 作废的发票单独另外保存的

老师,请问:1,汇算清缴需要把12月份没有发放的工资调增利润总额吗?2.作废的发票要怎么存放保管?
老师,假如去年10月至12月工资计提了到今年汇算清缴前都没有发放!个税也都按每月计提金额报了!1、请问汇算清缴需要调增这3个月工资对吧, 假如汇算清缴后这几个月工资又发了。来年年汇算清缴还需要调减吗?
老师你好!我公司员工工资都是次月发放上月工资(如:2月发放1月工资)。都是在发放时一并计提的,包括工会经费也是一样的。 21年1月发放20年12月工资并计提,但是21年2月发放21年1月工资时,员工工资调涨了,请问老师类似这样的情况在明年汇算清缴中需要调整吗?还是在今年年末时把12月工资先计提,等明年1月直接发放好?
汇算清缴之前把上年的2个月未发的工资给发放了,没有调增,在做汇算清缴的那个月份做账时需要做什么账务处理吗?
老师你好,想问下如果是12月计提12的工资,次年1月发放,那汇算清缴中账载金额和实发数是不是就有差额,要调增12月的工资吗
老师卖固定资产科目计入固定资产清理,那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧?增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税,这样的话,利润表的收入和增值税,所得税表里的收入不一致了吧?
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料这样对不对
请教老师:因修剪园区草坪,此事项作为一项专门的劳务与一自然人签定了劳务合同,我公司代扣代缴劳务个税,此项业务支出从计提费用、发放费用、代扣代缴个税,一套完整的会计分录是怎样的?
老师,现在做账,凭证后面需要附打印出来的电子发票吗?不打印,可以吗
zhubo从另一个公司跳槽到我们公司,对方让我们付款给他们,他们开的是现代服务信息服务费专票可以抵扣吗
老师,那我9末的结转应该怎么做呀,我刚接手,做账的时候采购和销售商品的时候都直接把应交增值税销和进项放进去了,结果我们家不给客户开发票,供应商也没给我们开发票,我月末应该怎么结转增值税咋
单位销项发票不开,进项发票对方这个月的还没及时给开,我应该怎么算这个月的增值税
请问老师,怎么区分行政诉讼的管辖是中级还是基层?
小规模纳税人一般纳税人常用税率及行业是什么
请问老师,对派出所、税务所、工商所作出的行政行为不服,被申请人是谁,复议机关是谁?
老师,作废发票需要按月装订还是按年装订还是都装订在一起就可以了?
这个是按月进行装订的
老师,1个月只有1张啊,怎么装订呢?
份数少,那你和其他月份一起装订的,